Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 35491 HB
Registered
6/26/2012
Industry
Manufacture of testing machinesInstallation of industrial machinery and equipmentManufacture of metal forming machinery
Purpose
Die Montage, der An- und Verkauf von Maschinen und Industrieanlagen im Metall- und Elektrobereich.

History

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Management

NameRole
Hüseyin Canseven
since 1/14/2026
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Bremerhaven
€25,000
100.00%

Financial Report

NeuMoTec GmbH

Schwanewede

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 6.241,00 12.008,00
I. Sachanlagen 6.241,00 12.008,00
B. Umlaufvermögen 105.426,49 53.877,44
I. Vorräte 28.796,79 21.872,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.792,44 31.753,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 837,26 251,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 290,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 52.027,24 52.570,43
Bilanzsumme, Summe Aktiva 163.694,73 118.745,87

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 -549,05
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 -77.021,38
IV. Bilanzverlust 77.027,24 0,00
davon Verlustvortrag 77.570,43 0,00
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 52.027,24 52.570,43
B. Rückstellungen 7.605,31 6.324,75
C. Verbindlichkeiten 156.089,42 112.421,12
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 134.752,69 91.502,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 21.336,73 20.918,36
Bilanzsumme, Summe Passiva 163.694,73 118.745,87

Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, nach den ergänzenden Vorschriften des Gesetztes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. 

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaften finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung. 

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der
§§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 265, 268 - 274a HGB, §§ 276 - 278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256a HGB aufgestellt.  
 
Auf die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung finden die Vorschriften der § 266 HGB und § 275 HGB sowie § 42 GmbHG Anwendung. 
 
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, soweit nicht neue Erkenntnisse eine abweichende Bewertung erforderten bzw. sich durch den Ansatz der neuen HGB Vorschriften nach BilRUG ergaben.

1. Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle  Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Sachanlagen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten, vermindert um planmäßige Anschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. 

2 . Umlauf vermögen 

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bewertet. 

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt. 

3. Eigenkapital 

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €

4. Rückstellungen  

Sonstige Rückstellungen umfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbetrages bewertet. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.  

5. Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und sonstige Verbindlichkeiten sind zu ihren Erfüllungsbeträgen ausgewiesen. 


C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagenspiegel
  

 
Anschaffungs-,
 
 
 
 
Anschaffungs-,
 
Herstellungs-
Zugänge
davon FK-Zinsen
Abgänge
Umbuchungen
Herstellungs-
 
kosten
 
 
 
 
kosten
 
01.01.2017
 
 
 
 
31.12.2017
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
technische Anlagen und
Maschinen
 14.235,86
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 14.235,86
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 11.583,45
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 11.583,45
Summe Sachanlagen
 25.819,31
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25.819,31
Summe Anlagevermögen
 25.819,31
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 25.819,31
 
kumulierte
Abschreibungen
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte
 
Abschreibungen
Geschäftsjahr
 
 
 
Abschreibungen
 
01.01.2017
 
 
 
 
31.12.2017
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
technische Anlagen und
Maschinen
 7.364,86
 2.847,00
 0,00
 0,00
 0,00
 10.211,86
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 6.446,45
 2.920,00
 0,00
 0,00
 0,00
 9.366,45
Summe Sachanlagen
 13.811,31
 5.767,00
 0,00
 0,00
 0,00
 19.578,31
Summe Anlagevermögen
 13.811,31
 5.767,00
 0,00
 0,00
 0,00
 19.578,31
 
Zuschreibungen
 
 
Geschäftsjahr
Buchwert
 
 
31.12.2017
 
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
Sachanlagen
 
 
technische Anlagen und
Maschinen
 0,00
 4.024,00
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 0,00
 2.217,00
Summe Sachanlagen
 0,00
 6.241,00
Summe Anlagevermögen
 0,00
 6.241,00


Sämtliche sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. 

Verbindlichkeitenspiegel: 
 

Art der
Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag 
RLZ
RLZ
RLZ
zum 31.12.2017
< 1 Jahr
1 > 5 Jahre
> 5 Jahre (Gesamtbetrag)
 
(Vorjahr)
(Vorjahr)
(Vorjahr)
(Vorjahr)
 
EUR
EUR
EUR
EUR

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
45.323,66
45.323,66
0,00
0,00
(Vorjahr)
(49.434,47)
(49.434,47)
(0,00)
(0,00)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
62.169,55
62.169,55
0,00
0,00
(Vorjahr)
(35.497,54)
(35.497,54)
(0,00)
(0,00)

3. Sonstige Verbindlichkeiten
48.596,21
27.259,48
21.336,73
0,00
(Vorjahr)
(27.489,11)
(6.570,75)
(20.918,36)
(0,00)
Gesamt
156.089,42
134752,69
21.336,73
0,00
(Vorjahr)
(112.421,12)
(91.502,76)
(20.918,36)
(0,00)



Aufgrund der weiteren positiven Entwicklung der Gesellschaft in den Jahren 2017 und 2018 mit einem jeweils positiven Jahresergebnis (von TEUR 1 im Jahr 2017 bzw. TEUR 50-60 im Jahr 2018 gegenüber einem Verlust von TEUR 77 im Jahr 2016) gehen die Gesellschafter von einer positiven Fortführungsprognose für die Gesellschaft aus. Ferner haben die Gesellschafter in Höhe von TEUR 21 einen Rangrücktritt hinsichtlich ihrer Forderungen gegenüber der Gesellschaft erklärt.

D. Sonstige Angaben
Im Geschäftsjahr beschäftigte die Gesellschaft im Durchschnitt 5 Mitarbeiter. 
 
Im Geschäftsjahr waren folgende Personen als Geschäftsführer tätig: 
 
Herr Torsten Hüser und Herr Peter Moussalli, operative Geschäftsleitung 
 
Bremerhaven, 07.03.2019

gez. Torsten Hüser
gez. Peter Moussalli

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 21.336,73 EUR.

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 20.918,36 EUR.


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 07.03.2019 festgestellt.

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