Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 21364
Previous
ICAM-Systems GmbH
Registered
3/7/2005
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesDevelopment and programming of application software
Purpose
Entwicklung, Konfiguration, Beratung, Handel mit Hard- und Software, Schulung für Einzelsysteme und Netzwerke im EDV-, Versicherungs- und Medienbereich

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ingo Rabe
since 6/15/2015
Procura
Michael Herrmann
since 6/15/2015
Procura
André Kunz
since 5/6/2011
Procura
Frank Hoffmann
since 3/7/2005
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (5)

NameOwnership
40.00%
I*** R***
24.00%
S***** K*******
12.00%

Shareholders

5 shareholders

GmbH structure

4 of 5 shown

Leipzig
€10,000
40.00%
I*** R***
€6,000
24.00%
S***** K*******
€3,000
12.00%
A**** K***
€3,000
12.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

IcamSystems GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 201.265,00 36.565,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.435,00 6.445,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.435,00 6.445,00
II. Sachanlagen 197.830,00 30.120,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 197.830,00 30.120,00
B. Umlaufvermögen 495.725,36 905.391,47
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 380.638,88 540.334,62
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 346.989,48 472.824,44
2. sonstige Vermögensgegenstände 33.649,40 67.510,18
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 115.086,48 365.056,85
C. Rechnungsabgrenzungsposten 28.006,10 18.718,50
Summe Aktiva 724.996,46 960.674,97

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 292.180,88 566.964,96
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
III. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
IV. Kapitalrücklage 0,00 -24.674,43
V. Gewinnvortrag 554.464,96 990.448,56
VI. Jahresfehlbetrag 274.784,08 411.309,17
B. Rückstellungen 57.281,31 52.210,00
1. Steuerrückstellungen 0,00 47.210,00
2. sonstige Rückstellungen 57.281,31 5.000,00
C. Verbindlichkeiten 375.534,27 340.917,01
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 121.378,79 85.179,93
2. sonstige Verbindlichkeiten 254.155,48 255.737,08
davon aus Steuern 91.991,80 108.367,09
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 911,88 1.011,88
Summe Passiva 724.996,46 960.674,97

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

B. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

II. Arbeitnehmer

A. Allgemeine Angaben

Die IcamSystems GmbH hat ihren Sitz in Leipzig und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Leipzig (Reg.Nr. HRB 21364).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

I. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken oder niedrigere beizulegende Werte wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

B. Ergänzende Angaben

I. Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt.

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Hoffmann Frank Geschäftsführer einzelvertretungsberechtigt

II. Arbeitnehmer

Die Gesamtzahl der durchschnittlichen Angestellten beträgt damit 32.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2022

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 24.5.2024.

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