immo-XX
GmbH
Tutzing
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
3.153,00 |
6.666,00 |
| I.
Sachanlagen |
3.153,00 |
6.666,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
5.487,97 |
10.272,13 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
5.351,24 |
6.787,07 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
136,73 |
3.485,06 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
4.684,04 |
8.605,64 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
59.367,81 |
12.523,66 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
72.692,82 |
38.067,43 |
Passiva
|
|
31.12.2009
EUR |
31.12.2008
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
37.523,66 |
0,00 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
46.844,15 |
37.523,66 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
59.367,81 |
12.523,66 |
| B.
Rückstellungen |
5.000,00 |
2.500,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
67.692,82 |
35.567,43 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
67.692,82 |
35.567,43 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
72.692,82 |
38.067,43 |
A
N H A N G FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 08.02.2009
BIS 31.12.2009
I. Allgemeine Angaben
Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine
Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde
gemäß §§ 242 ff, 264 ff HGB
aufgestellt. Darüber hinaus wurden die Vorschriften
des GmbH-Gesetzes sowie die Regelungen des
Gesellschaftsvertrages beachtet. Für die Gewinn- und
Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.
II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten vermindert um planmäßige
Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen wurden
entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer
gemäß den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.
Die
Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sowie die
Flüssigen Mittel sind grundsätzlich mit
Nominalwerten bzw. Anschaffungskosten bewertet. Allen
risikobehafteten Posten wurde durch Bildung angemessener
Wertberichtigungen Rechnung getragen.
Das g
ezeichnete Kapital ist in der im
Gesellschaftsvertrag und im Handelsregister verankerten
Höhe bilanziert.
Die
sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe
der voraussichtlichen Verpflichtungen dotiert. Sie
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.
Die
Verbindlichkeiten wurden mit dem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
III. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz
Forderungen an Gesellschafter bestanden zum
Bilanzstichtag nicht.
Die Restlaufzeiten sämtlicher Verbindlichkeiten
betragen weniger als ein Jahr. Die Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern belaufen sich auf €
53.242,54. Es handelt sich um
Gesellschafterverrechnungskonten.
IV. Sonstige Angaben
Haftungsverhältnisse i.S.v. § 251 HGB
bestanden am Bilanzstichtag nach Auskunft der
Geschäftsführung nicht.
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im
Berichtsjahr Herr Dieter Liwowsky, Kaufmann sowie Herr
Tobias Liwowsky, Kaufmann.
Die Gesellschaft wurde mit Gesellschafterbeschluss
vom 23.12.2009 mit Wirkung zum 31.12.2009 aufgelöst.
Zum Liquidator wurde Herr Dieter Liwowsky bestellt.
Die Geschäftsführung schlägt vor, den
Jahresfehlbetrag in voller Höhe auf neue Rechnung
vorzutragen.
München, 26. Mai 2011
immo-XX GmbH i.L.
Dieter Liwowsky
(Liquidator)
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich
vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung
offengelegt.
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