Master Data

Registry
Register court Würzburg HRB 8849
Registered
8/4/2005
Industry
Coating of metalsFinishing of wooden productsManufacture of steel tube fittings
Purpose
Das komplette Spektrum der Laserschweißtechnik, das Verbindungsschweißen mit und ohne Zusatzwerkstoffen, die Auftragsschweißung, Durchführung von Beschichtungen sowie das Schweißen von Prototypen, Klein- und Großserien.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Brigitte Vogel
since 6/15/2011
Procura
Peter Huber
since 8/4/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Hafenlohr
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

HUBER-tec GmbH

Hafenlohr

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 125.152,00 91.499,35
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.138,00 4.059,35
II. Sachanlagen 113.014,00 87.440,00
B. Umlaufvermögen 267.115,38 217.098,72
I. Vorräte 98.072,00 48.794,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 92.022,50 103.143,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 77.020,88 65.161,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 16.872,00 12.632,90
Summe Aktiva 409.139,38 321.230,97

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 294.448,63 276.529,44
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 269.448,63 251.529,44
B. Rückstellungen 23.377,10 11.739,90
C. Verbindlichkeiten 91.313,65 32.961,63
Summe Passiva 409.139,38 321.230,97

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die HUBER-tec GmbH hat ihren Sitz in Hafenlohr und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Würzburg (Reg.-Nr.: HRB 8849) eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BILRUG) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags / der Satzung aufgestellt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel, Rücklagenspiegel, Verbindlichkeitenspiegel).

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände 80.867,75

11.154,75
0,00

0,00
88.533,27

14.610,36
0,00

6.251,15

Verbindlichkeiten

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr
Verbindlichkeiten 91.313,65 91.313,65 0,00
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr
Verbindlichkeiten 32.961,63 32.961,63 0,00
Bilanzierungsgrundsätze gem. § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Betrag in EUR
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 7.877,02
Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen 12 Mitarbeiter/innen (inkl. Geschäftsführung und Aushilfen) beschäftigt.

Geschäftsführung

Geschäftsführer

Name, Vorname
Huber, Peter

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Geschäftsleitung im Dezember 2024

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 9.12.2024.

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