Pilz-Rohr GmbHLiquidated

30453 Hannover, DEU

Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 2733
Registered
7/17/1986
Industry
Wholesale of fruit and vegetablesRetail sale of fruit and vegetablesWholesale of fish and fish products
Purpose
Handel mit Obst und Gemüse, Pilzen aller Art. Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.

History

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Management

NameRole
Jessica Rohr
since 2/10/2006
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

DEM 50,000
100.00%

Financial Report

Pilz - Rohr GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 10.858,00 13.549,00
I. Sachanlagen 10.608,00 13.299,00
1. technische Anlagen und Maschinen 50,00 244,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 10.558,00 13.055,00
II. Finanzanlagen 250,00 250,00
1. Genossenschaftsanteile 250,00 250,00
B. Umlaufvermögen 67.773,81 81.575,97
I. Vorräte 27.133,43 20.507,68
1. fertige Erzeugnisse und Waren 27.133,43 20.507,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 39.654,67 57.640,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 39.364,45 54.350,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.668,53 0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 290,22 3.290,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 985,71 3.427,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten 259,28 220,35
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 53.150,29 49.085,45
Bilanzsumme, Summe Aktiva 132.041,38 144.430,77

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 74.650,04 75.757,55
III. Jahresfehlbetrag 4.064,84 -1.107,51
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 53.150,29 49.085,45
B. Rückstellungen 3.500,00 3.500,00
1. sonstige Rückstellungen 3.500,00 3.500,00
C. Verbindlichkeiten 128.541,38 140.930,77
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 14.593,66 1.564,25
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 75.159,11 118.390,46
3. sonstige Verbindlichkeiten 38.788,61 20.976,06
davon aus Steuern 5.447,89 5.025,01
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 2.709,22 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 132.041,38 144.430,77

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB lagen nicht vor.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.

In der Jahren 2008 und 2009 angeschaffte Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro bis 1.000,00 Euro wurden als Sammelposten für Geringwertige Wirtschaftsgüter erfasst und entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 6 Abs. 2a EStG auf 5 Jahre abgeschrieben.

Finanzanlagen

Beteiligungen (Genossenschaftsanteile) wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt.

Vorräte

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungskosten angesetzt

Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Einzelertberichtigungen fielen im zu betrachtenden Zeitraum nicht an.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen sind nicht erteilt worden.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögenssind aus dem Anlagenspiegel ersichtlich, ebenso die Abschreibungen des Geschäftsjahres.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen EUR 38.788,61

davon entfallen auf:

Steuern EUR 5.447,89

im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.709,22

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Rohr Ralf-Jürgen Geschäftsführer Einzelvertretung
Rohr Jessica Geschäftsführer Einzelvertretung

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Verlustvortrag EUR 74.650,04
Jahresfehlbetrag EUR 4.064,84
Bilanzverlust EUR 78.714,88

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR 78.714,88

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

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