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Register court Mannheim HRB 715695
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BWBS XXXIV. UG (haftungsbeschränkt)
Registered
7/31/2012
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsActivities of holding companiesMobile food service activities at fairs etc.
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Das Betreiben gastronomischer Einrichtungen jeglicher Art sowie die Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art.

History

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Management

NameRole
Managing Director

Financial Report

CEN GmbH

Karlsruhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 169.082,00 190.445,00
B. Umlaufvermögen 103.834,57 81.128,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.036,70 6.847,62
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 48.052,16 103.486,90
Bilanzsumme, Summe Aktiva 324.005,43 381.907,63

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 3.000,00 3.600,00
C. Verbindlichkeiten 321.005,43 378.307,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 269.309,63 327.938,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 324.005,43 381.907,63

sonstige Berichtsbestandteile



I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

Allgemeine Angaben

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


• Mitzugehörigkeitsvermerke


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung


• Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


• Anlagevermögen


• Ergebnisverwendung


Sonstige Pflichtangaben


• Angaben über die Mitglieder der 5 Unternehmensorgane


Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Allgemeine Angaben



Der Jahresabschluss 2014 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.


Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem BilMoG wurden die Vorjahres- vergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB nicht angepasst.


Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.


Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Mitzugehörigkeitsvermerke


Einzelne Sachverhalte können im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit wird dazu folgende Erläuterung gegeben:


Sonstige Verbindlichkeiten
in der Bilanz mit Euro 238.302,47. Darin enthalten:


Postenvermerk Betrag


gegenüber Gesellschaftern 48.884,23 Euro


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung


Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden


Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um plan-mäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear oder degressiv, entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer vorgenommen.


Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.


Liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.


Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmetoden im Wesentlichen übernommen werden.


Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden im Geschäftsjahr für vorausbezahlte Versicherungen und Beiträge gebildet.


Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.
Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.


Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten bestehen keine Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung


Anlagevermögen


Bezüglich der Entwicklung des Anlagevermögens wird auf den als Anlage beigefügten Anlagenspiegel hingewiesen. Darin sind auch die Geschäftsjahresabschreibungen je Posten der Bilanz dargestellt.


Verbindlichkeiten


Der Gesamtwert der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00 €


Ergebnisververwendung


Jahresüberschuss Euro 55.434,74
+ Verlustvortrag Euro - 128.486,90
Bilanzverlust Euro 48.052,16
Verlustvortrag Euro 48.052,16


Vermögensstatus




Zeitwerte Anlagevermögen Euro 200.000,00
./. Buchwerte Anlagevermögen Euro 169.082,00
Stille Reserven des Anlagevermögens Euro 30.918,00
./. Kapitalfehlbetrag Euro 48.052,16
Fehlbetrag Euro 17.134,16
+ Rangrücktrittserklärung Darlehen Ilter Stand 31.12.2015 Euro 38.840,50
Euro 21.706,34


Die Fortführungsprognose wurde von der Gesellschaft durchgeführt und ist positiv ausgefallen.


Sonstige Pflichtangaben


Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane


Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Berichtsjahr durch


Anthony Ilter


wahrgenommen.


Angaben zur Feststellung:


Der Jahresabschluss wurde am 01.03.2016 festgestellt.




Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Berichtsjahr durch

Anthony Ilter


wahrgenommen.


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.03.2016 festgestellt.

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