timeless consulting GmbHLiquidated

24369 Waabs, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 7905 KI
Registered
1/10/2006
Industry
Computer consultancy activitiesAgents involved in the sale of precision, photographic, optical equipment, watches, clocks, precious metal products and jewelleryOther information technology and computer service activities
Purpose
Beratungsleistungen aller Art, insbesondere EDV - Beratung, Schulung und Vertrieb sowie die damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Darüberhinaus betreibt die Gesellschaft Handelsgeschäfte mit Hard- und Software und erbringt die damit im Zusammenhang stehenden Serviceleistungen sowie Finanzdienstleistungen. Ausgenommen ist der Handel mit erlaubnispflichtigen Waren.

History

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Management

NameRole
Wolfgang Kampf
since 1/3/2013
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Andreas Heinz-Werner Oelkers
50.00%
Wolfgang Jurascheck
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Andreas Heinz-Werner Oelkers
Teichweg 12, 31559 Haste
DEM 25,000
50.00%
Wolfgang Jurascheck
Wiesenstr. 23a, 22885 Barsbüttel
DEM 25,000
50.00%

Financial Report

timeless consulting GmbH

Waabs

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

30.9.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.694,00 10.285,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 5.691,00 10.282,00
B. Umlaufvermögen 295.541,56 276.000,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 282.311,56 274.710,21
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.230,00 1.289,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten 303,00 303,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 301.538,56 286.588,11

Passiva

30.9.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 201.942,52 198.575,61
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 4.229,92 4.229,92
III. Gewinn- /Verlustvortrag 168.781,10 164.777,20
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 3.366,91 4.003,90
B. Rückstellungen 60.601,40 65.068,00
C. Verbindlichkeiten 38.994,64 22.944,50
Bilanzsumme, Summe Passiva 301.538,56 286.588,11

Anhang

1.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss


Der Jahresabschluss der Firma timeless consulting GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Gemäß § 264 Abs. 1 S. 1 HGB ist für Kapitalgesellschaften der Anhang "Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses", der denselben Prüfungs- und Offenlegungspflichten unterliegt wie die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung. Der Anhang besteht aus folgenden Angaben, soweit im Jahresabschluss keine Angaben erfolgten:
-        Angaben zum Jahresabschluss insgesamt
-        Angaben über Ansatz und Bewertung der Bilanzposten
-        Angaben zur Gliederung des Jahresabschlusses
-        Aufgliederung und Erläuterung von Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
-        Sonstige Angaben
 

1.1.1 Gliederung und Darstellung


Die Bilanz wurde nach den Vorschriften der §§ 266 ff. HGB in Kontoform aufgestellt.
In der Gewinn- und Verlustrechnung wurde wie in den Vorjahren die Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.
 

1.1.1 Fremdwährungsumrechnung


Die abgewickelten Umsatzgeschäfte wurden ausschließlich inEuro getätigt, so dass eine Fremdwährungsumrechnung nicht erforderlich war.

1.2 Erläuterungen zur Bilanz
1.2.1 Gliederung der Bilanz


Es liegen keine Sachverhalte vor, die im vorliegenden Gliederungsschema mehreren Bilanzposten zugeordnet werden könnten. Daher sind keine weiteren Erläuterungen erforderlich
Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter ist in der Geschäftsjahresabschreibung enthalten. Sie wird aber von den kumulierten Abschreibungen wieder abgesetzt und in den Spalten Zugang und Abgang getrennt ausgewiesen.
Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens erfolgte zeitanteilig unter Anwendung der steuerlichen Erleichterungsvorschriften.
Die Abschreibungen des Anlagevermögens belaufen sich auf
-        EUR 6.121,00 bei Sachanlagen
Abschreibungen aufgrund ausschließlich steuerrechtlicher Vorschriften wurden aktivisch von den jeweiligen Bilanzposten abgesetzt.
 
Grundsätzlich wird der niedrigere Wert bei Vermögensgegenständen auch dann beibehalten, wenn die Gründe für vorgenommene außerplanmäßige Abschreibungen weggefallen sind.
 Die Zuschreibung unterbleibt zur Vermeidung steuerlicher Nachteile und aus Gründen einer vorsichtigen Bewertung.
 
Aktivposten für latente Steuererträge
Der sich nach der Steuerbilanz ergebende Steueraufwand entspricht em Ergebnis der Handelsbilanz. Die Steuerbilanz zeigt einen identischen Gewinn. Von der Möglichkeit, einen Aktivposten für latente Steuererträge zu bilden, wurde kein Gebrauch gemacht:
Die Ausschüttungssperre gem. § 274 Abs. 2 S. 3 HGB wurde beachtet.
 
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen:
-        Sonstige Rückstellungen
-        Tantiemerückstellung
Abschlusskostenrückstellung
 
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr liegen in Höhe von EUR 38.994,64 vor. Die mittelfristigen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren betragen EUR 0,00.
Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren liegen nicht vor:
Die Bilanzierung erfolgte vor der Verwendung des Jahresergebnisses.
 
Haftungsverhältnisse
Am Bilanzstichtag bestanden keine weiteren, in der Bilanz nicht ausgewiesenen Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB:
 

1.3 Sonstige Angaben


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch folgende Personen geführt:
Herr Stefan Müter
 

2 Lagebericht

2.1 Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft


-        Umsatzerlöse verdoppelten sich gegenüber dem Vorjahr
-        Demgegenüber verviefachten sich die Aufwendungen für Vorleistungen
-        Das Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verblieb nahezu unverändert.
-        Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert.
 

2.2 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres


Über Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres ist keine besondere Berichterstattung erforderlich

2.3 Die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft


Bisherige Marktentwicklung und prognostizierte Marktentwicklung zeigen keine wesentlichen Änderungen
            Kostenentwicklung und Jahresergebnis bewegen sich auf Vorjahresniveau.

2.4 Forschung und Entwicklung


Überr Forschung und Entwicklung sind keine Aktivitäten zu berichten.

2.5 Sozialbericht


Mangels Personalausstattung ist kein Sozialbericht zu erstellen.

Anlagespiegel

1.1.2010 - 31.12.2010
EUR
30.9.2010
EUR
1.1.2010
EUR
Summe Anlagevermögen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode 5.694,00
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 67.031,65 67.031,65
Summe Anlagevermögen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode 67.031,65 67.031,65
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 61.337,64 56.746,64
Zugänge (brutto) 4.591,00
Summe Anlagevermögen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode 61.337,64 56.746,64
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Buchwerte zum Ende der Periode 3,00
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 1.911,92 1.911,92
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode 1.911,92 1.911,92
Immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 1.908,91 1.908,91
Immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode 1.908,91 1.908,91
Anlagespiegel, Immaterielle Vermögensgegenstände, Entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Stand Buchwerte zum Ende der Periode 3,00
Anlagespiegel, Entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 1.911,92 1.911,92
Anlagespiegel, Entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode 1.911,92 1.911,92
Entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 1.908,91 1.908,91
Entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode 1.908,91 1.908,91
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Buchwerte zum Ende der Periode 5.691,00
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 65.119,73 65.119,73
Anlagespiegel, Summe Sachanlagen, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode 65.119,73 65.119,73
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 59.428,73 54.837,73
Zugänge (brutto) 4.591,00
Summe Sachanlagen, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode 59.428,73 54.837,73
Anlagespiegel, Sachanlagen, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Buchwerte zum Ende der Periode 5.691,00
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Anfang der Periode 65.119,73 65.119,73
Anlagespiegel, andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Stand Anschaffungs- und Herstellungskosten zum Ende der Periode 65.119,73 65.119,73
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Anfang der Periode 59.428,73 54.837,73
Zugänge (brutto) 4.591,00
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Abschreibungen (kumuliert) zum Ende der Periode 59.428,73 54.837,73

 

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