EO Excellent Service GmbH

Behmstraße 27, 13357 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 96622
Previous
EO Autowasch und Shop GmbH
Registered
4/13/2005
Industry
Wholesale of detergents and cleaning materialsOther landscape and garden service activitiesWholesale of tobacco products
Purpose
Autowäsche, Autopflege; Dienstleistung im Bereich der Kfz Reinigung; Reinigungsdienstleistungen, Hausmeisterservice, Hausverwaltung; An- und Verkauf von Autozubehör, KfZ-Kleinbedarf, Kfz- Reinigungsmitteln sowie Getränken, Süßigkeiten, Textilien, Lebensmitteln; Handel mit Blumen und Tabakwaren; Großhandel mit Getränken und Lebensmitteln; Im- u. Export von Waren verschiedener Art, insbesondere Textilien, Möbel und Hotelbedarf; Imbiss (kein Verzehr alkoholischer Getränke); Gartenarbeiten, Landschaftsbau, Pflasterarbeiten außerhalb vom Straßenbau, Abbrucharbeiten; Kabelgräben, Kabelverlege- und Kabelzieharbeiten (Schwachstrom); Reinigung von Textilien im Hotel- und Gastronomiebereich, Winterdienst; sonstige Dienstleistungen aller Art, soweit diese nicht genehmigungspflichtig sind.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Cagatay Gökhan Ocak
since 7/5/2023
Liquidator
Ercan Ocak
since 12/22/2011
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Ertac OcakER-EN Hoch- und Tiefbau GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

EO Autowasch und Shop GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1,00

1,00

II. Sachanlagen

149.741,00

167.036,00

III. Finanzanlagen

728,00

728,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

19.890,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.256,56

12.265,06

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

44.688,83

43.059,12

C. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Aktiva

197.415,39

242.979,18



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

33.844,21

31.403,09

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

8.909,81

2.441,12

B. Rückstellungen

2.378,70

C. Verbindlichkeiten

127.282,67

184.134,97

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

197.415,39

242.979,18

ANHANG

Grundlagen und Methoden

Vorliegender Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2013 wurde nach den Grundsätzen der Rechnungslegungsvorschriften des HGB erstellt.

Die Regelungen des GmbH-Gesetzes wurden ebenfalls berücksichtigt.

Der Jahresabschluss wurde gemäß den Gliederungsvorschriften des § 266 ff. HGB aufgestellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bezüglich der Form der Darstellung wurde Gebrauch gemacht.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung kommt das Gesamtkostenverfahren zur Anwendung.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 4 HGB verzichtet.

Abweichungen gegenüber dem Vorjahr

Bei dem vorliegenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs¬kosten bewertet und um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Der Wertansatz der Sachanlagen berechnete sich aus den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden linear und degressiv vorgenommen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Nutzungsdauer.

Ergibt der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung im Ergebnis eine höhere Jahresabschreibung, wird der Übergang vollzogen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von Euro 410 wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet. War der Tageswert zum Bilanzstichtag niedriger, wurde dieser angesetzt.

Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Risiken berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen weisen die für das Geschäftsjahr betreffenden Steuern aus.

Alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten wurden bei den sonstigen Rückstellungen unter Einbeziehung erkennbarer Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bewertet. Falls die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit dem höheren Tageswert ausgewiesen.

Angaben zur Bilanz

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre

Die bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre betragen insgesamt Euro 114.124,73 (Vorjahr: Euro 179.133,70).

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde vor Gewinnverwendung aufgestellt.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Der Jahresabschluss wurde vor Feststellung veröffentlicht.

Zusätzliche Angaben zur Verbesserung des Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Während des abgelaufenen Jahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt: Ercan Ocak

Berlin, den 31.12.2013, gez.

 

Berlin, den 25. März 2014

Ercan Ocak

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25.03.2014

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Current insolvency proceedings

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