Master Data

Registry
Register court Hannover HRB 110048
Registered
1/25/1977
Industry
Agents involved in the sale of furnitureInterior design activitiesAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishes
Purpose
Raumausstattung sowie der Handel mit entsprechenden Materialien und die Planung, Verkauf und Montage von Einrichtungssystemen, Vermittlung und Koordination von ausführenden Unternehmen, Maler- und Lackierarbeiten; ferner die Verwaltung und Geschäftsführung artverwandter Unternehmen sowie die Beteiligung an Unternehmen dieser Branche und verwandter Branchen.

History

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Management

NameRole
Christina Meineke
since 6/22/2006
Managing Director

Financial Report

Meineke Raumdecor G.m.b.H.

Neustadt a.Rbge.

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 39.111,51 56.494,51
I. Sachanlagen 39.111,51 56.494,51
B. Umlaufvermögen 158.968,28 101.469,76
I. Vorräte 17.843,22 72.585,98
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen, offen abgesetzt 64.695,66 102.846,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 84.715,31 28.583,53
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 56.409,75 300,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.016,82 3.560,95
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 60.202,04 68.314,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 261.298,65 229.840,13

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 85.766,63 93.879,50
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 60.202,04 68.314,91
B. Rückstellungen 21.968,00 15.154,00
C. Verbindlichkeiten 239.330,65 214.686,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 261.298,65 229.840,13

Anhang

I. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschluss

Bei der Meineke Raumdecor GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Jahr 2010 erfolgte unter Beachtung der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Sachverhalte, für die ein Ausweiswahlrecht sowohl in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung, als auch im Anhang besteht, werden grundsätzlich im Anhang dargestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagevermögen

Der Ansatz des Sachanlagevermögens erfolgte zu Anschaffungs- Herstellungskosten, vermindert um die kumulierten Abschreibungen.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgten anhand der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Bei Zugängen im Laufe des Geschäftsjahres wurden die Abschreibungsbeträge entsprechend dem Zeitpunkt der Zuführung zum Sachanlagevermögen zeitanteilig ermittelt.

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 150,- wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben, sofern die Anschaffungs- Herstellungskosten für ein Wirtschaftsgut zwischen EUR 150,01 € und EUR 1.000,00 betrugen werden diese in einen Sammelposten eingestellt und auf fünf Jahre linear abgeschrieben.

Bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen u. sonstige Vermögensgegenstände

Die Bilanzierung der Forderungen aus Lieferung und Leistung sowie der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum beizulegenden Zeitwert.

Rückstellungen

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktszins abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bewertet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Eine Mitzugehörigkeit zu anderen Posten im Anlagevermögen bzgl. verbundenen Unternehmen und Beteiligungsverhältnisse lag nicht vor.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände wurden nicht aktiviert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)

Auf den Nettobetrag der Forderungen aus Lieferung und Leistung wurde eine pauschale Wertberichtigung in Höhe von 1,00 % vorgenommen.

Die Forderungen gegenüber dem Gesellschafter betrugen 0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)

Eigenkapital

In den Bilanzverlust in Höhe von EUR 85.766,63 wurde ein Verlustvortrag in Höhe von EUR 93.879,50 einbezogen.

Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von unter einem Jahr beträgt : EUR 207.375,85 (Vorjahr: EUR 157.494,88)

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und nahen Angehörigen bestanden in Höhe von EUR 77.015,71 (Vorjahr: EUR 76.507,50)

Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00 ).

Haftungsverhältnisse

Nach den vorliegenden Informationen und Erkenntnissen wird das Risiko der Inanspruchnahme aus Eventualverbindlichkeiten mit 0% eingeschätzt.

IV. Angaben zu einzelnen Posten der GuV

Zusammengefasste Posten gem. § 246 Abs. 2 HGB sind nicht zu erläutern.

V. Sonstige Pflichtangaben

Angabe zu den Organen der Gesellschaft

Geschäftsführung: Herr Willi Meineke

Frau Christina Meineke

Aufstellung der Bilanz

Die Bilanz wurde am 30.09.2011 aufgestellt.

 

Neustadt, den 30.09.2011

Herr Willi Meineke

Frau Christina Meineke

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2011 festgestellt.

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