Master Data

Registry
Register court Dortmund HRB 32148
Previous
Grosche GmbH
Registered
3/25/1985
Industry
Other motion picture, video and television programme production activitiesMotion picture, video and television programme post-production activitiesManufacture of plastic packing goods
Purpose
die Filmproduktion.

History

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Management

NameRole
René-Marcel Kwasny
since 9/4/2020
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
René-Marcel Kwasny
Röhrchenstraße 77, 58452 Witten
€25,565
100.00%

Financial Report

Grosche GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 85.202,00 13.328,00
I. Sachanlagen 85.202,00 13.328,00
B. Umlaufvermögen 196.592,86 117.114,16
I. Vorräte 9.809,01 14.661,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 146.237,62 48.860,64
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.546,23 53.591,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.749,46 1.418,90
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 190.308,99 196.162,91
Bilanzsumme, Summe Aktiva 475.853,31 328.023,97

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 221.727,50 252.151,17
III. Jahresüberschuss 5.853,92 30.423,67
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 190.308,99 196.162,91
B. Verbindlichkeiten 475.853,31 328.023,97
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 104.300,46 32.328,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 475.853,31 328.023,97

Anhang

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Daher ist sie gemäß § 316 ff. HGB nicht prüfungspflichtig.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In der Bilanz und der Gewinn und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerlicher Maßnahmen

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

Im Einzelnen wurden folgende Grundsätze und Methoden angewandt:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert von 150,00 € bis 1.000,00 € wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und über fünf Jahre abgeschrieben (GWG-Sammelpool).

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Sie wurden zu Nennwerten angesetzt. Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden zum Bilanzstichtag nur gegenüber den Gesellschaftern.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten wurden nicht gebildet. Es liegen keine erkennbaren Risiken vor denen Rechnung zu tragen ist.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die den handelsrechtlichen Vorschriften (§ 268 Abs. 2 HGB) entsprechende Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in Form einer Anlagenentwicklung dargestellt.

Bruttoanlagenspiegel:

    AHK 01.01.2010
€o
Zugänge Abgänge
€o
Umbuchungen
€o
Kum. Abschreib. Zuschreibungen
€o
Buchwert 31.12.2010
€o
0470 Betriebsvorrichtungen 0,00 79.000,00   2.305,00 76.695,00
0520 PKW 23.768,81 +9 0   16.175,81 7.593,00
0650 Büroeinrichtung 6.582,47     6.164,47 418,00
0670 Geringwertige WG 2.646,59     2.545,59 101,00
0675 Geringwertige WG Sammelposten 992,01     597,01 395,00
    33.989,88 79.000,00   27.787,88 85.202,00

In den sonstigen Vermögensgegenständen von insgesamt 23.876,13 € (Vj.: 19.786,34 €) sind Forderungen gegenüber den Gesellschaftern in Höhe von 20.454,66 € (Vj.: 17.330,96 €) enthalten. Des Weiteren sind Steuererstattungsansprüche in Höhe von 831,72 € (Vj.: 382,27 €) enthalten.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr beträgt 2.825,21 € (Vj.: 2.910,36 €), mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 286.159,60 € (Vj.: 284.952,50 €).

Von den Sonstigen Verbindlichkeiten sind aus Steuern in Höhe von 1.238,05 € (Vj.: 193,31 €) und in Höhe von 60,00 € (Vj.: 452,00 €) im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Angaben und Erläuterungen zu Einzelposten der Gewinn- und Verlustrechnung

Im Wirtschaftsjahr wurde ein Gewinn erwirtschaftet. Der Verlustvortrag bei der Körperschaftsteuer und bei der Gewerbesteuer wird dadurch verringert und der geringere Wert auf die Folgejahre vorgetragen. Periodenfremde Erträge sind in Höhe von 601,02 €

(Vj.: 3.561,23 €) enthalten.

Sonstige Angaben

Angaben zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von T€ 190 aus. Die Bilanz zum 31. Dezember 2010 enthält gegenüber dem Gesellschafter Markus Grosche, 44803 Bochum, Goerdtstraße 37, Verbindlichkeiten aus Darlehen einschließlich der Nebenleistungen (Zinsen) in Höhe von T€ 286. Zur Abwendung der Überschuldung der Gesellschaft trat der Gesellschafter gemäß Rangrücktrittserklärungen, vom 30.09.2003, 05.10.2004, 21.11.2005 und vom 14.02.2006, mit seinen Darlehensforderungen einschließlich der Nebenleistungen hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger zurück. Seine Ansprüche können nur zu Lasten von künftigen Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder - nach Überwindung der Krise - aus einem die sonstigen Schulden der Gesellschaft übersteigenden Vermögen getilgt werden.

Angaben zur Geschäftsführung, Vertretung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte vom alleinvertretungsberechtigten Gesellschafter-Geschäftsführer Markus Grosche geführt. Markus Grosche ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses in dieser Fassung wird hiermit versichert.

 

Herne, 29. Juni 2011

Grosche GmbH

gez. Markus Grosche

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 20.454,66 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 17.330,96 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2011 festgestellt.

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