Vivani GmbHLiquidated

80804 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 169394
Registered
8/14/2007
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentAgents involved in the sale of pharmaceutical and medical goods, dental material, equipment and instruments, material and equipment for hospitals and for nursing care provided to old peopleWholesale of pharmaceutical goods
Purpose
Erwerb und Halten von Beteiligungen, sowie Durchführung von Einzelprojekten und Beratungen Dritter, Handel mit medizinischen Geräten je im Gesundheitswesen und Pflegebereich auf eigene oder fremde Rechnung.

History

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Management

NameRole
John Anthony Dorsey
since 5/15/2017
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
lo Investment GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

lo Investment GmbH
Germany
€100,000
100.00%

Financial Report

Vivani GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 4.579,49 4.579,49
I. Sachanlagen 2,00 2,00
II. Finanzanlagen 4.577,49 4.577,49
B. Umlaufvermögen 408.867,72 366.522,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 292.831,93 363.865,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 116.035,79 2.657,59
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 176.417,97
Bilanzsumme, Summe Aktiva 413.447,21 547.520,18

Passiva

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 81.071,93 0,00
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag 276.417,97 260.018,46
III. Jahresüberschuss 257.489,90 -16.399,51
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 176.417,97
B. Rückstellungen 1.500,00 1.500,00
C. Verbindlichkeiten 330.875,28 546.020,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 413.447,21 547.520,18

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
EUR
Ausleihungen 0,00
Forderungen 0,00
Verbindlichkeiten 46.456,27

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 125.190,29 (Vorjahr: EUR 354.122,74).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 46.583,78 (Vorjahr: EUR 17.284,29).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Tobias Schreyer ausgeübter Beruf: Kaufmann

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 257.489,90

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages ergibt sich ein Betrag von EUR -18.928,07 der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden EUR -18.928,07 vorgetragen.

 

gez. Tobias Schreyer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 15.01.2016 festgestellt.

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