Ependys Marivers GmbH

Salzufer 22, 10587 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 225738
Registered
2/4/2021
Industry
Wholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsWholesale of iron ores, iron, steel and ferrous semi-finished metal productsNon-specialised wholesale of raw materials, semi-finished and finished goods
Purpose
Der Handel mit Sekundär- aber auch mit Primärrohstoffen sowie die Verwertung von Sekundärrohstoffen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Stephen Mathew Farncombe
since 10/18/2024
Procura
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Efsthathios Papadimitriou
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Efsthathios Papadimitriou
Anwandener Str. 2, 90431 Nürnberg
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Ependys Marivers GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 98.452,00 106.276,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.028,00 8.642,00
II. Sachanlagen 97.424,00 97.634,00
B. Umlaufvermögen 4.565.287,57 3.267.299,47
I. Vorräte 1.932.781,75 683.328,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.454.161,11 2.564.738,12
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 178.344,71 19.233,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten 30.475,02 48.087,32
Summe Aktiva 4.694.214,59 3.421.662,79

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.782.748,73 1.684.292,24
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 1.000.000,00 1.000.000,00
III. Gewinnvortrag 584.493,04 493.319,50
IV. Jahresüberschuss 173.255,69 165.972,74
B. Rückstellungen 74.508,37 147.503,00
C. Verbindlichkeiten 2.836.957,49 1.589.867,55
Summe Passiva 4.694.214,59 3.421.662,79

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Ependys Marivers GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist eingetragen in das Handels-register beim Amtsgericht Berlin (Registernummer HRB 225738 B).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und den Vorschriften des des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Vermögensgegenstände werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlich-keiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Umrechnung der Geschäftsvorfälle in fremder Währung erfolgt mit dem Kurs am Entstehungstag bzw. bei Fremdwährungsforderungen mit dem am Bilanzstichtag höheren Stichtagskurs (Briefkurs) mit der Folge eines niedrigeren und bei Fremdwährungsverbindlichkeiten mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren Stichtagskurs (Geldkurs) mit der Folge eines höheren Stichtagswerts.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr sind zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag bewertet.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf die Anlagenentwicklung verwiesen.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr
2023
davon mit
Restlaufzeit
mehr als 1 Jahr
Vorjahr
2022
davon mit
Restlaufzeit
mehr als 1 Jahr
TEUR TEUR TEUR TEUR
Forderungen aus
Lieferungen und
Leistungen


1.967,4


0,0


1.952,8


0,0
Forderungen gegen
verbundene
Unternehmen
184,4 0,0 185,6 0,0
sonstige
Vermögensgegenstände

302,3

29,9

426,3

29,9

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Im Rahmen einer stillen Beteiligung wurden der Kapitalrücklage EUR 1.000.000,00 zugeführt.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

31.12.2023 davon
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
davon
Restlaufzeit
über 1 Jahr
davon
Restlaufzeit
mehr als 5 Jahre
TEUR TEUR TEUR TEUR
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
2.546,3 1.895,5 650,8 0,0
Erhaltene Anzahlungen 7,6 7,6 0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
233,6 233,6 0,0 0,0
Sonstige
Verbindlichkeiten
49,4 49,4 0,0 0,0
Vorjahr davon
Restlaufzeit
bis 1 Jahr
davon
Restlaufzeit
über 1 Jahr
davon
Restlaufzeit
mehr als 5 Jahre
TEUR TEUR TEUR TEUR
Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten
999,6 940,6 59,0 0,0
Erhaltene Anzahlungen 7,6 7,6 0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen
473,0 473,0 0,0 0,0
Sonstige
Verbindlichkeiten
109,6 109,6 0,0 0,0

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt TEUR 2.546,3 durch Sicherungsübereignung / Sicherungsabtretung von Forderungen und Bürgschaften besichert.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von TEUR 3,1 (Vj. TEUR 1,5) enthalten.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse im Sinne § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Mietverträge für Immobilien in Höhe von TEUR 95,0 p.a.

Arbeitnehmer

In 2023 waren im Unternehmen durchschnittlich 20 Arbeitnehmer beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Dr.-Ing. Efstathios Papadimitriou, Berlin.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

, den 12. September 2024

Geschäftsführer

Dr.-Ing. Efstathios Papadimitriou

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 13.9.2024.

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