HC Handel GmbHLiquidated

48529 Nordhorn, DEU

Master Data

Registry
Register court Osnabrück HRB 212643
Registered
3/28/2017
Industry
Wholesale of electrical household appliancesWholesale of china and glasswareWholesale of leather goods, luggage, gifts and giveaways
Purpose
Internethandel mit Produkten aller Art, insbesondere mit Fun- und Partyartikeln, Haushaltsartikeln und Produkten für das Wohlbefinden.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Nordhorn
€100,000
50.00%
Nordhorn
€100,000
50.00%

Financial Report

HC Handel GmbH

Nordhorn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 125.950,00 310.842,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 124.999,00 225.000,00
II. Sachanlagen 951,00 85.842,00
B. Umlaufvermögen 198.763,15 440.980,99
I. Vorräte 31.538,34 261.399,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.548,47 20.179,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 117.676,34 159.402,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.821,00 4.846,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 339.580,79 0,00
Summe Aktiva 666.114,94 756.668,99

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00 18.780,59
I. gezeichnetes Kapital 200.000,00 200.000,00
II. Verlustvortrag 181.219,41 0,00
III. Jahresfehlbetrag 358.361,38 181.219,41
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 339.580,79 0,00
B. Rückstellungen 24.863,04 24.414,14
C. Verbindlichkeiten 641.251,90 713.474,26
Summe Passiva 666.114,94 756.668,99

Anhang

für das Geschäftsjahr 2018

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff und den §§ 264 ff des Handelsgesetzbuches (HGB), des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der

§§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Die Bewertung der Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Allen erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlich langer Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, wird bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit werden Bewertungsabschläge vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar

(alle Angaben in Euro):

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 49.548,47 0,00 20.179,71 0,00

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt (alle Angaben in Euro):

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
davon mit Restlaufzeit größer
5 Jahre
Verbindlichkeiten 641.251,90 156.958,62 0,00
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
davon mit Restlaufzeit größer
5 Jahre
Verbindlichkeiten 713.474,26 272.481,64 6.725,72

Haftungsverhältnisse

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind den Geschäftsführern keine weiteren Haftungsverhältnisse bekannt.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Kaufmann Alwin Gebben und Kauffrau Sabrina Gebben.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Nordhorn, 23.12.2019

..........................................

Alwin Gebben

..........................................

Sabrina Gebben

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 23.12.2019.

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