Master Data

Registry
Register court Kleve HRB 1762
Registered
2/5/1997
Industry
Agents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsDistilling, rectifying and blending of spiritsWholesale of beverages
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Spirituosen und alkoholhaltigen Getränken, Erwerb und Halten von Beteiligungen, Erwerb von Firmenwerten, Lizenzen und ähnlichen Rechten sowie Vergabe von Lizenzen und alle zur Erzielung des Geschäftszwecks erforderlichen Geschäfte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jörg Michael Tragert
since 12/23/2005
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Gebr. Both GmbH

Goch

Jahresabschluss zum 31.12.2023

Bilanz

AKTIVA

EUR 31.12.2023
EUR
EUR 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen
Sachanlagen 8.975,00 11.539,00
8.975,00 11.539,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 39.372,75 28.071,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 405.580,89 1.036.470,29
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 293.774,50 239.352,73
738.728,14 1.303.894,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 150 330,00
747.853,14 1.315.763,50

PASSIVA

EUR 31.12.2023
EUR
EUR 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Gewinnrücklagen 3.985,61 3.985,61
29.550,21 29.550,21
B. Rückstellungen 51.826,00 69.420,00
C. Verbindlichkeiten 666.476,93 1.216.793,29
davon aus Steuern: EUR 1.352,45 (Vorjahr: EUR 1.314,84)
747.853,14 1.315.763,50

Anhang

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde auf der Grundlage der handels- und steuerrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach § 275 HGB gegliedert, dabei wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach § 267 Abs. 1 HGB ist die Gesellschaft als kleine Kapitalgesellschaft einzustufen.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Kleve unter der Nummer HRB 1762 im Handelsregister eingetragen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der Generalnorm, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die Grundsätze der Vollständigkeit eingehalten.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Bei den Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewendet.

Dem Vorsichtsgrundsatz wurde Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die im Geschäftsjahr oder in einem früheren Geschäftsjahr entstanden sind, wurden berücksichtigt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr beibehalten.

Die Sachanlagen werden mit Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen erfolgen nach der linearen Methode entsprechend der individuellen Nutzungsdauer der einzelnen Anlagegüter. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten unter EUR 250,00 werden im Jahr der Anschaffung als Aufwand verbucht. Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten zwischen EUR 250,00 und EUR 1.000,00 liegen, werden in einem Sammelposten zusammengefasst und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu Einstandspreisen unter Berücksichtigung notwendiger Abschläge.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert angesetzt. Erkennbare Risiken werden, soweit vorliegend, durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Der Kassenbestand, die Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks werden mit dem Nennwert bewertet.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit diese Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert am Bilanzstichtag bilanziert.

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und besteht in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten im Anlagevermögen ergibt sich aus der Anlage zum Anhang.

2. Forderungen

Die ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in Höhe von TEUR 16 die Gesellschafterin.

3. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

1. Ergebnisverwendung

Alleinige Gesellschafterin ist die Felix Rauter GmbH & Co. KG, Essen. Aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages wurde der Jahresüberschuss an die Muttergesellschaft vollständig abgeführt. Auf eine Umlage für Ertragsteuern wurde verzichtet.

2. Konzernabschluss

Der Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Rauter Holding GmbH & Co. KG, Bad Säckingen, einbezogen, die den Konzernabschluss für den kleinsten und den größten Kreis von Unternehmen aufstellt. Dieser ist beim Betreiber des elektronischen Unternehmensregisters elektronisch einzureichen und im elektronischen Unternehmensregisters bekannt machen zu lassen.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Stichtag nicht.

4. Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich fünf Angestellte beschäftigt.

5. Geschäftsführung

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2023 war Herr Rechtsanwalt Jörg Tragert, Duisburg.

Von den Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

 

Goch, 24. April 2024

Gebr. Both GmbH

Jörg Tragert

Feststellung des Jahresabschlusses

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss zum 31.12.2023 am 11.10.2024 festgestellt.

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