LU-TEC Plan GmbHLiquidated

41564 Kaarst, DEU

Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 15330
Registered
2/3/2009
Industry
Engineering activities for technical building equipmentEngineering activities for structural designEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Planung und Objektüberwachung für technische Gebäudeausrüstung

History

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Management

NameRole
Volker Quinkert
since 4/7/2015
Insolvency Administrator
Lutz Rainer Urban
since 10/2/2009
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€12,500
50.00%
€12,500
50.00%

Financial Report

LU-TEC Plan GmbH

Kaarst

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 26.060,00 44.185,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.620,00 17.499,00
II. Sachanlagen 18.440,00 26.686,00
B. Umlaufvermögen 297.119,66 106.093,23
I. Vorräte 249.339,00 51.855,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 45.565,77 51.905,97
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.214,89 2.332,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten 13.864,90 15.020,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva 337.044,56 165.298,90

Passiva

   
  31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 17.824,68 30.470,75
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 5.470,75 13.259,18
III. Jahresfehlbetrag 12.646,07 7.788,43
B. Rückstellungen 755,00 17.465,38
C. Verbindlichkeiten 318.464,88 117.362,77
Bilanzsumme, Summe Passiva 337.044,56 165.298,90

Anhang

Der Jahresabschluss der Lutec Plan GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

Angabe der auf Bilanz und GuV angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 1.000,-- wurden im Jahr des Zugangs als GWG sammelposten aktiviert und planmäßig über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Informationen zur Bilanz

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte Betrag
Ausleihungen Euro
Forderungen 797,63 Euro
Verbindlichkeiten Euro

Gesonderte Angabe eines Gewinn- oder Verlustvortrages bei teilweiser

Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Gewinnvortrag von Euro 5.470,75 einbezogen.

Sonstige Angaben

Angabe aller Mitglieder des Geschäftsführungsorgans

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Lutz Urban

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2013 festgestellt.

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Kaarst, den 27.06.2013

gez. Lutz Urban

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