Regio Reha-Studio Schenefeld GmbHLiquidated

25436 Uetersen, DEU

Master Data

Registry
Register court Pinneberg HRB 6237 PI
Previous
RZS Reha - Studio Schenefeld GmbH
Registered
6/30/2006
Industry
Provision of physiotherapy servicesActivities of preventive care and rehabilitation centresProvision of occupational therapy services
Purpose
Erbringung von der Gesundheit und dem Wohlbefinden dienenden Reha- und sonstigen Leistungen, sowie Club-Angeboten, insbesondere für Patienten verbundener Unternehmen. Betrieb eines Reha-Studios, sowie alle damit im Bereich der Gesundheitspflege in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Jan Weygoldt
since 8/2/2010
Procura
Otto Heinrich Melchert
since 2/24/2010
Managing Director

Financial Report

Regio Reha-Studio Schenefeld GmbH

Uetersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

10.601,00

11.926,00

II. Sachanlagen

172.742,00

1.506,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

39.574,09

46.898,45

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

18.644,20

18.916,95

C. Rechnungsabgrenzungsposten

89,90

22,50

Summe Aktiva

241.651,19

79.269,90



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

B. Rückstellungen

25.144,42

14.848,52

C. Verbindlichkeiten

191.506,77

39.421,38

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

241.651,19

79.269,90

Anhang zum Jahresabschluß auf den 31. Dezember 2009

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine "kleine" Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Für die Erstellung des Jahresabschlusses sind laut Gesellschaftsvertrag die Vorschriften für "große" Kapitalgesellschaften i.S.d. § 267 Abs. 3 HGB anzuwenden. Der Jahresabschluss wird damit auf den 31. Dezember 2009 nach den Rechnungslegungsvorschriften der §§ 264 ff. HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (§§ 252 bis 256 HGB) unter Berücksichtigung der speziellen Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 269 bis 274, 279 bis 283 HGB) vorgenommen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen (lineare Abschreibungsmethode), entsprechend der durchschnittlichen Nutzungsdauer bewertet. Die Lizenzen wurden über eine Nutzungsdauer von zwei bis drei Jahren, der Firmenwert über 13 Jahre sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Zeitraum von drei bis acht Jahren abgeschrieben. Gegebenenfalls wurden Abschreibungen auf einen niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter mit einem Wert von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurden entsprechend den steuerlichen Regelungen in einen Sammelposten eingestellt und über fünf Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten und der Kassenbestand wurden zum Nennwert angesetzt.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 25.000,00 und ist in voller Höhe eingezahlt. Es wird zum Nennwert ausgewiesen.

Andere ungewisse Verpflichtungen wurden durch die Bildung von Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ausreichend berücksichtigt worden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.


C. Erläuterungen zur Bilanz

(1) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sämtliche Forderungen haben, wie im Vorjahr, eine Laufzeit von unter einem Jahr.

(2) Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten ist nicht frei verfügbar. Es dient als Mietsicherheit für den Vermieter der als Studio genutzten Flächen.


(3) Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (TEUR 12; i. Vj. TEUR 1), für Rückbauverpflichtungen (TEUR 9; i. Vj. TEUR 8) sowie personalbezogene Rückstellungen (TEUR 2; i. Vj. TEUR 2).

(4) Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, eine Restlaufzeit von einem Jahr und sind unbesichert.


D. Sonstige Angaben


(1) Organe

Geschäftsführung Diplom-Betriebswirt, Alexander Schlick (bis 9. Juli 2009)
Verwaltungsfachwirt Wolfgang Sprenger (ab 9. Juli 2009)
Diplom-Verwaltungswirt Otto Melchert (ab 28. Januar 2010)

Die Geschäftsführer erhalten keine Bezüge von der Gesellschaft.


(2) Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer
Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 27,75 (i. Vj. 29) Mitarbeiter beschäftigt.


(3) Unternehmensverbindungen

Alleinige Gesellschafterin ist die Regio Reha Management GmbH, Uetersen, mit einer Stammeinlage in Höhe von EUR 25.000,00.


E. Verwendung des Jahresergebnisses

Mit der Muttergesellschaft Regio Reha Management GmbH besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Uetersen, den 12. März 2010


............................... ...............................
Otto Melchert Wolfgang Sprenger
(Geschäftsführer) (Geschäftsführer)

 

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