Handwork Immobilienservice GmbH

Lübarser Straße 15, 13435 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 191261
Previous
Handwork Immobilienservice UG (haftungsbeschränkt)
Registered
11/14/2017
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basis
Purpose
Sämtliche im Zusammenhang mit Immobilien anfallenden Dienstleistungen, insbesondere die kaufmännische und technische Verwaltung, Reinigungen aller Art, Hauswartungen, Unterhaltsservice sowie Handel mit im Zusammenhang mit diesem Unternehmensgegenstand stehenden Material und Geräten

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Daniel Zerbe
since 11/14/2017
Managing Director

Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
50.00%

Unresolved chains (1)

NameOwnership
UNISTAR Empire AGCHE
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Büssower Weg 24 A, 13503 Berlin
€12,500
50.00%
UNISTAR Empire AG
Switzerland
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Handwork Immobilienservice GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 933,50 3.094,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 1.072,00
II. Sachanlagen 933,00 2.022,50
B. Umlaufvermögen 900.334,99 270.180,93
I. Vorräte 0,00 33.630,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 899.983,29 235.618,96
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 351,70 931,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 59,00 1.069,11
Bilanzsumme, Summe Aktiva 901.327,49 274.344,54

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 188.250,16 36.203,39
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 11.203,39 0,00
III. Jahresüberschuss 152.046,77 0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust 0,00 11.203,39
davon Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 6.330,16
B. Rückstellungen 198.080,76 41.497,24
C. Verbindlichkeiten 514.996,57 196.643,91
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 514.996,57 196.643,91
Bilanzsumme, Summe Passiva 901.327,49 274.344,54

Anhang

I. Allgemeine Angaben und Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei dem Unternehmen handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht angegeben. Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden (§§ 265 Abs.1, 266 ff. HGB).

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (u. a. Software) werden aktiviert und nach ihrer voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der handelsrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 800,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit, usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelberichtigungen vorgenommen. Nicht einbringliche Forderungen werden ausgebucht. Forderungen gegen Gesellschafter bestehen nicht.

Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt.

Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die sonstigen Rückstellungen wurden im wesentlichem für Abschluss- und Prüfungskosten gebildet.
 
Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Ergänzende Angaben

Geschäftsführer des Unternehmens war im Geschäftsjahr Herr Daniel Zerbe (Kaufmann), Berlin. Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht. Haftungsverhältnisse bestehen am Bilanzstichtag nicht.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2020 - 31.12.2020

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2019 - 31.12.2019

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 143,35 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Haftungsverhältnisse nach den §§ 251, 268 Abs. 7 HGB bestehen nicht. Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgane (§ 285 Nr. 9 HGB) wurden nicht gewährt.
  

Berlin, 31. Mai 2022
gez. Daniel Zerbe
 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.05.2022 festgestellt.

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