Jula GmbHLiquidated

13599 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 106623
Registered
3/20/2007
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement activities of other holding companies
Purpose
Der Erwerb von Grundstücken und deren Verwaltung.

History

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Financial Report

Jula GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 9.114.333,12 9.282.408,12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5.021,00 6.504,00
II. Sachanlagen 9.109.312,12 9.275.904,12
B. Umlaufvermögen 2.780.319,78 2.068.001,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.257.164,72 1.626.786,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 523.155,06 441.214,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 61.422,96 89.051,64
Bilanzsumme, Summe Aktiva 11.956.075,86 11.439.460,79

PASSIVA

   
  31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 2.194.153,60 1.109.880,54
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 1.084.880,54 594.807,16
III. Jahresüberschuss 1.084.273,06 490.073,38
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 1.613.055,27 1.868.490,29
C. Rückstellungen 307.106,10 122.253,40
D. Verbindlichkeiten 7.739.856,91 8.197.696,57
E. Rechnungsabgrenzungsposten 101.903,98 141.139,99
Bilanzsumme, Summe Passiva 11.956.075,86 11.439.460,79

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss der Jula GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Sie hat die größenabhängigen Erleichterungen des § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB in Anspruch genommen und auf die Aufstellung eines Lageberichtes verzichtet. Darüber hinaus hat die Gesellschaft von den größenabhängigen Erleichterungen zur Aufstellung eines Anhangs gemäß § 288 Abs. 1 HGB Gebrauch gemacht.

Zusätzlich wurde von den größenabhängigen Erleichterungen zur Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung Gebrauch gemacht (§ 266 Abs. 1 Satz 3, § 276 Satz1 HGB).

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn. und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 150,00 Euro aber nicht mehr als 1.000,00 Euro wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die Bewertung erfolgte zu dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte 2014
EUR
2013
EUR
Ausleihungen 0,00 0,00
Forderungen 1.797.051,54 1.172.005,87
Verbindlichkeiten 0,00 0,00

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit> 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 6.304.198,54 (Vorjahr: EUR 6.747.643,81).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 6.304.198,54.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Zur Absicherung des Darlehens bei der Investkredit Bank AG wurden die Geschäftsanteile der Berichtsgesellschaft an die Investkredit verpfändet.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 1.797.051,54 (Vorjahr: EUR 1.172.005,87).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.389.743,03 (Vorjahr: EUR 1.085.245,59).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Jacob Warszawski geführt.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Der zu Gunsten des Geschäftsführers vergebene Vorschuss für Verauslagungen beträgt zum Bilanzstichtag Euro 6.903,01.

Unterschrift der Geschäftsführung

 

Berlin

Geschäftsführer

Jacob Warszawski

sonstige Berichtsbestandteile

 

gez. Jacob Warszawski

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.10.2015 festgestellt.

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