VERVOORT FASHION GmbHLiquidated

52068 Aachen, DEU

Master Data

Registry
Register court Aachen HRB 5006
Registered
1/29/1992
Industry
Wholesale of textilesActivities of agents involved in the sale of clothing accessoriesWholesale of clothing
Purpose
Gegenstand des Unternehmens: Vermittlung, Import und Export, Groß- und Einzelhandel und Vertrieb sowie Herstellung von Kleidung aller Art, einschließlich Kurzwaren, Strick- und Webwaren, und sonstigen Textilien und damit zusammenhängenden Produkten und Dienstleistungen. Die GmbH ist im In- und Ausland zu allen Tätigkeiten im Interesse des Gesellschaftszwecks berechtigt, auch zur Errichtung und zum Erwerb von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen.

History

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Management

NameRole
Robert Vervoort
since 1/13/2021
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Eupen/Belgien
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

VERVOORT FASHION GmbH

Aachen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 12.733,00 17.534,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 3,00
II. Sachanlagen 12.730,00 17.531,00
B. Umlaufvermögen 209.074,05 186.134,64
I. Vorräte 74.563,46 36.364,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 74.077,05 127.847,99
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 47.974,16 54.853,68
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 60.433,54 21.921,88
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.357,43 1.623,41
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 28.687,53 59.566,09
Bilanzsumme, Summe Aktiva 251.852,01 264.858,14

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 25.564,59
II. Verlustvortrag 85.130,68 37.647,90
III. Jahresfehlbetrag 43.556,85 47.482,78
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 28.687,53 59.566,09
B. Rückstellungen 50.901,55 81.274,00
C. Verbindlichkeiten 200.950,46 183.584,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 200.950,46 183.584,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 251.852,01 264.858,14

Anhang für das Geschäftsjahr zum 31.12.2010

Allgemeine Angaben

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind.  

Die folgende Aufstellung zeigt die betreffenden Posten:
31.12.2009
01.01.2010
Pensions- und ähnliche Rückstellungen
74.274,00 €
0,00 €
Rückstellung Pensionen zur Saldierung
0,00 €
75.358,47 €

Zur Erläuterung wird ausgeführt:

Mit der Neufassung des § 253 HGB im Rahmen des BilMoG haben sich für die Bewertung von Pensionsrückstellungen Änderungen ergeben. Daher war eine Anpassung der Pensionsrückstellung zum 01.01.2010 erforderlich. Zum 01.01.2010 beträgt der Erfüllungsbetrag nach BilMoG grundsätzlich
€ 90.541,00, der Unterschiedbetrag demnach € 16.267,00. Von dem Wahlrecht nach Art. 67 Abs. 1 S. 1 EGHGB, bis zum 31.12.2024 jährlich mindestens 1/15 zuzuführen, wurde Gebrauch gemacht.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Im Geschäftsjahr wurde das Stammkapital der Gesellschaft auf Euro umgestellt und gleichzeitig darüber hinausgehend zur Kapitalerhöhung von € 25.564,59 um € 74.435,41 auf nunmehr € 100.000,00 aufgestockt. Die Kapitalerhöhung wurde am 06.12.2010 im Handelsregister eingetragen.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellung beträgt saldiert Euro 42.645,55.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 47.974,16 (Vorjahr: Euro 54.853,68). Sie entsprechen dem Körperschaftsteuerguthaben nach § 37 KStG.

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das modifizierte Teilwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:  

Zinssatz
5,15
%
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen
0,00
%
zugrunde gelegte Sterbetafel
          Richttafeln 2005 G

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswerten wurden folgende Werte ermittelt:
Pensionsrückstellung 84.583,47 €
Rückdeckungsversicherung ./. 41.937,92 €  

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden
Euro
Erfüllungsbetrag der Schulden
84.583,47
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögenswerte
0,00
Zeitwert der verrechneten Vermögenswerte
41.937,92
verrechnete Aufwendungen
10.309,47
verrechnete Erträge
3.505,27

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 200.950,46 (Vorjahr: Euro 183.584,14).

Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren liegen nicht vor.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber Gesellschaftern bestehen zum 31.12.2010 verzinsliche Verbindlichkeiten in Höhe von Euro 150.000,00 ( Vorjahr: Euro 150.000,00 ). Diese haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr.

Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr waren außer dem Geschäftsführer keine weiteren Arbeitnehmer beschäftigt.

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer im Geschäftsjahr war:

Herr Robert Vervoort, Eupen/Belgien

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.03.2012 festgestellt.

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