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Register court Stuttgart HRB 223638
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GRZ Datenverarbeitungs-Engineering und Beratungs-GmbH
Registered
1/25/1994
Industry
Wholesale of paint and varnishWholesale of perfume and cosmeticsRetail sale of cosmetic and toilet articles
Purpose
Gegenstand geändert; nun: 1. Red Nails - Vertrieb und Handel von kosmetischen Produkten und Dienstleistungen im Bereich Nageldesign. 2. Indesignfactory - Dienstleistungen zur Konzeptionierung, Personalisierung und Konfektionierung von Produkten, die Herstellung sowie der Vertrieb dieser Produkte. 3. Planung, Konzeption, Projketierung von Aufträgen für Drucklösungen, Grafikdesign, Schulungen, Fotografie und Bildbearbeitung, 4. Herstellung von Farben und Lacken aller Art, sowie dessen Vertrieb. Vertrieb von verschiedenen Handelswaren.

History

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Management

NameRole
Constance Bihon
since 10/30/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

73257 König, Adolf-Ehmann-Straße 13
€76,700
100.00%

Financial Report

GRZ Datenverarbeitungs-Engineering und Beratungs-GmbH

Köngen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

AKTIVA

  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Sachanlagen   2.287,55   3.594,55
II. Finanzanlagen   250,00   250,00
B. Umlaufvermögen        
I. Vorräte   11.973,40   11.432,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände   49.692,20   51.608,15
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   2.289,54   17.944,34
C. Rechnungsabgrenzungsposten   972,22   3.006,40
Summe Aktiva   67.464,91   87.836,14

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital 76.693,79   76.693,79  
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag -28.877,42   -7.899,45  
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -14.868,54 32.947,83 -20977,97 47.816,37
B. Rückstellungen   1.600,00   1.700,00
C. Verbindlichkeiten   32.917,08   38319,77
Summe Passiva   67.464,91   87.836,14

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der GRZ Datenverarbeitungs- Engineering und Beratungs GmbH Köngen wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der mir vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechnungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden,

Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungsoder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Grundlage der Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Es fand die lineare Abschreibungsmethode Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu Anschaffungskosten, ggf. wurde der niedrigere Marktpreis angesetzt.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.

Die durch Berechnungen ermittelten Steuerererstattungen wurden als sonstige Vermögensgegenstände in die Bilanz eingestellt. Die ausgewiesenen Beträge entsprechen den zu erwartenden Steuererstattungen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Das unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesene Darlehen gegenüber Gesellschafter wurde mit 1 % p.a. verzinst.

Die Kassenbestände und Bankguthaben wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben erfasst, die Aufwand im Folgejahr darstellten.

RÜCKSTELLUNGEN

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sein wird, um die jeweiligen Risiken abzudecken.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Das in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesene Darlehen des Gesellschafters wurde mit 1 % p.a. verzinst.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Abschreibungen für Sachanlagen betragen € 2.084,26 (VJ. € 2.206,86)

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind innerhalb eines Jahres € 49.692,20 (VJ. € 51.608,15) fällig. Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen in Höhe von € 0,00 (VJ. € 0,00).

Gegenüber Gesellschafter bestehen Forderungen von insgesamt € 37.903,00 (VJ. € 41.800,00).

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2010 auf insgesamt € 32.917,08 (VJ. € 38.319,77), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 19.980,17 (VJ. € 25.510,95) bzw. mit einer Restlauf von über fünf Jahren € 12.936,91 (VJ. € 12.808,82).

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Halbfabrikaten und Waren bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten von insgesamt € 12.936,91 (VJ. € 12.808,82).

Trotz Verlust von mehr als der Hälfte des gezeichneten Kapitals liegt keine Überschuldung vor. Es ist die Fortführung des Unternehmens zugrunde zu legen, da von einer positiven Fortführungsprognose auszugehen ist und sich aus dem Überschuldungsstatus bei positiver Fortführungsprognose für das Reinvermögen ein positiver Wert ergibt. Zahlungsunfähigkeit liegt nicht vor.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Edgar Bihon, Informatiker, Köngen

 

Köngen, 13. April 2012

Edgar Bihon, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 13.04.2012

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