KAIZEN Germany GmbHLiquidated

50668 Köln, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 75688
Registered
6/13/2012
Industry
Wholesale of coffee, tea, cocoa and spicesContract catering service activities and other food service activitiesRetail sale of other food
Purpose
Führen und Betreiben von Restaurants und Gaststätten und der Im- oder Export von Waren aller Art, insbesondere Spezialitäten aus dem Lebensmittelbereich, soweit hierzu keine gesonderte Genehmigung erforderlich ist.

History

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Management

NameRole
Karina Kondrashova
since 1/30/2014
Managing Director
Oleksandr Kondrashov
since 1/30/2014
Managing Director
Stanislav Kulyk
since 1/30/2014
Managing Director
Tetiana Kulyk
since 6/28/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
Stanislav KULYK
60.00%
Tetiana KULYK
40.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Stanislav KULYK
Kiev/Ukraine
€15,000
60.00%
Tetiana KULYK
Kiev/Ukraine
€10,000
40.00%

Financial Report

KAIZEN Germany GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 13.06.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
13.6.2012
EUR
A. Anlagevermögen 65.045,00 0,00
I. Sachanlagen 65.045,00 0,00
B. Umlaufvermögen 43.371,83 25.000,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 17.845,61 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 25.526,22 25.000,00
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 15.053,45 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 123.470,28 25.000,00

Passiva

31.12.2012
EUR
13.6.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 25.000,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 40.053,45 0,00
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 15.053,45 0,00
B. Verbindlichkeiten 123.470,28 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 123.470,28 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 123.470,28 25.000,00

Anhang


Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der KAIZEN Germany GmbH für das Geschäftsjahr  13. Juni bis 31. Dezember 2012 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) unter Beachtung ergänzender Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 HGB ff.) in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes sowie des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Gemäß § 167 Abs. 1 HGB handelt es sich bei der Gesellschaft um eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen nach § 266 Abs. 1 S.3, § 226 und § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bewertung wird nach allgemeinen handelsrechtlichen Bewertungsmethoden vorgenommen. Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde von dem Grundsatz der Unternehmensfortführung ausgegangen. Vermögensgegenstände und Schulden werden zum Bilanzstichtag einzeln und vorsichtig nach folgenden Maßstäben bewertet:

AKTIVSEITE
Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen. Sonderabschreibungen werden nicht in Anspruch genommen. Die Vorräte werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. In Ausführung befindliche Bauaufträge werden zu Gesamtselbstkosten bewertet. Erhaltene Anzahlungen für die in Ausführung befindlichen Bauaufträge werden von den Vorräten offen abgesetzt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten bilanziert. Wertberichtigungen werden vorgenommen.

PASSIVSEITE
Die Rückstellungen decken ungewisse Verbindlichkeiten und Wagnisse sowie dem Geschäftsjahr zuzuordnende Aufwendungen. Sie wurden in Höhe der Erfüllungsbeträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem entsprechenden durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

13.6.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 120.419,12 EUR.

13.6.2012 - 13.6.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2013 festgestellt.

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