A. Kautz GmbHLiquidated

60388 Frankfurt am Main, DEU

Master Data

Registry
Register court Frankfurt am Main HRB 29425
Registered
9/1/1988
Industry
Wholesale of leather goods, luggage, gifts and giveawaysWholesale of sports goods and their accessoriesWholesale of tobacco products
Purpose
Der Export und Import sowie der Vertrieb von Waren, insbesondere Geschenk- und Werbeartikeln.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Gerd-Peter Kautz
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Gerd-Peter Kautz
60388 Frankfurt am Main
€30,000
100.00%

Financial Report

A. Kautz GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011

Bilanz

Aktiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Anlagevermögen 6,00 6,00
I. Sachanlagen 6,00 6,00
B. Umlaufvermögen 163.851,25 148.302,60
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.861,48 302,74
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 159.989,77 147.999,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 664,33 688,06
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 15.479,71 21.113,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva 180.001,29 170.110,14

Passiva

30.6.2011
EUR
30.6.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzverlust 45.479,71 51.113,48
davon Verlustvortrag 51.113,48 46.925,07
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 15.479,71 21.113,48
B. Rückstellungen 154.678,00 146.893,00
C. Verbindlichkeiten 25.323,29 23.217,14
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 25.323,29 23.217,14
Bilanzsumme, Summe Passiva 180.001,29 170.110,14

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 30.06.2011 der A. Kautz GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs nach Gewinnverwendung aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Die Vergleichszahlen des Vorjahres wurden gegenübergestellt. Der Grundsatz der Darstellungsstetigkeit wurde beachtet.
Die neuen Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden in vollem Umfang für das Geschäftsjahr beginnend zum 1. Juni 2010 angewendet.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts nach Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert, wobei grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewandt wird.
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalwert angesetzt.
Flüssige Mittel wurden ebenfalls zu Nominalwerten ausgewiesen.
Für Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen mit den Erfüllungsbetrag gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Sie werden mit einem einer Restlaufzeit von 15 Jahren entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Die Verbindlichkeiten wurden zum jeweiligen Erfüllungsbetrag ausgewiesen.
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.


Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Sämtliche sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet KFZ-Steuern, Versicherungen und Beiträge.
Die Pensionsrückstellung wurde nach dem versicherungsmathematischen Teilwertverfahren gebildet. Dabei wurde ein Marktzinssatz von 5,13%, ein Gehalts- und Rententrend von 0% und die Sterbetafeln nach Dr. Klaus Heubeck "Richttafeln 2005G" berücksichtigt.
Daneben wurden Rückstellungen für die Kosten der Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses sowie für Buchführungskosten gebildet.
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 23.832,81 (Vorjahr: Euro 23.217,14).
Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten aus einem verzinslichen Darlehen in Höhe von Euro 22.022,78 (Vorjahr: Euro 22.022,78).
Der Jahresabschluss wurde nach Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt. In den Bilanzverlust wurde ein Verlustvortrag von Euro 51.113,48 (Vorjahr: Euro 46.925,07) einbezogen.
Die Entwicklung des Bilanzverlustes ist folgende:

Verlustvortrag Stand 01.07.2010
Euro 51.113,48
Jahresüberschuss 2010/2011
Euro   5.633,77
Bilanzverlust zum 30.06.2011
Euro 45.479,71
davon durch Eigenkapital gedeckt
Euro 30.000,00
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Euro 15.479,71

 
In der Gesellschafterversammlung vom 30. April 2012 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen, der Jahresüberschuss wird zugunsten des Verlustvortrages verrechnet.


Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Anneliese Kautz, Kauffrau, Frankfurt am Main geführt.
Zur Abwendung der Überschuldung tritt die Gesellschafterin mit ihrer Darlehensforderung hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger in der Weise zurück, dass ihre Forderung nur zu Lasten von Bilanzgewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus dem die sonstigen Verbindlichkeiten der Schuldnerin übersteigenden Vermögen bedient zu werden braucht.

Frankfurt am Main, den 30. April 2012

    A. Kautz

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2012 festgestellt.

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