Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 38690 HB
Registered
1/10/2023
Industry
Wholesale of flour and cereals productsWholesale of dairy products, eggs and edible oils and fatsWholesale of fish and fish products
Purpose
Altölentsorgung und -recycling sowie der Im- und Export und der Großhandel insbesondere mit Lebensmitteln.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Ivana Simundic-Ivanda
since 10/6/2023
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Bremen
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Interoil GmbH

Bremen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
A. Anlagevermögen 147.204,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.043,50
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.043,50
II. Sachanlagen 140.161,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 140.161,00
B. Umlaufvermögen 228.249,77
I. Vorräte 79.638,85
1. fertige Erzeugnisse und Waren 79.638,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 143.078,16
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 121.829,98
2. sonstige Vermögensgegenstände 21.248,18
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 5.532,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten -847,28
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 42.035,23
Aktiva 416.642,22

Passiva

31.12.2023
EUR
A. Eigenkapital 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 67.035,23
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 42.035,23
B. Rückstellungen 10.227,35
1. Steuerrückstellungen 10.227,35
C. Verbindlichkeiten 406.414,87
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 275.858,45
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.198,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 273.660,18
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 90.472,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 90.472,52
3. sonstige Verbindlichkeiten 40.083,90
davon aus Steuern 5.178,07
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 1.461,62
davon gegenüber Gesellschaftern 27.750,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 40.083,90
Passiva 416.642,22

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1. Umsatzerlöse 434.792,95
2. sonstige betriebliche Erträge 19.071,83
3. Materialaufwand 236.134,44
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 236.134,44
4. Personalaufwand 101.076,55
a) Löhne und Gehälter 81.002,51
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 20.074,04
5. Abschreibungen 9.808,72
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 9.808,72
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 159.449,05
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 13.826,25
8. Ergebnis nach Steuern -66.430,23
9. sonstige Steuern 605,00
10. Jahresfehlbetrag 67.035,23

Anhang

1. Angaben zur Bilanzierung

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der Vorschriften in § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach   § 275 Abs. 2 HGB (Gesamtkostenverfahren).

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 HGB. Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung der Bilanz wurde teilweise Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die entgeltlich erworbenen, immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung gemindert.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Wegen der Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen wird auf die Entwicklung des Anlagevermögens, die als Anlage beigefügt ist, verwiesen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet. Für Ausfall- und Kreditrisiken wurden entsprechende Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen gebildet.

Bei den Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Zahlungen für Aufwendungen, die wirtschaftlich den Folgejahren zuzuordnen sind.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet. Sie wurden für alle ungewissen Verpflichtungen gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt worden sind.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zeigt die nachstehende Tabelle in €:

Verbindlichkeiten
Gesamt
Bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
Über 5 Jahre
aus Lieferungen u. Leistungen
90.472,52
90.472,52
0,00
0,00
Sonstige Verbindlichkeiten
315.942,35
42.282,17
63.660,18
210.0000,00
Summe
406.414,87
132.754,69
63.660,18
210.000,00



3. Sonstige Angaben

Gegenüber dem Gesellschafter Ivana Simundic - Ivanda bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten (§42 Abs. 3 GmbHG/ §264C Abs. 1 HGB):

Forderungen 0,00 €
Verbindlichkeiten 27.750,79 €
Sonstige Ausleihungen 0,00 €

4. Geschäftsführung

Geschäftsführer im Wirtschaftsjahr 2023 war
Frau Ivana Simundic-Ivanda 

Die Gesellschaft wird durch den Geschäftsführer einzeln vertreten. Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Bremen, den 30.06.2024

Ivana Simundic - Ivanda  
(Geschäftsführer)



sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.07.2024 festgestellt.

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