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Register court Aachen HRB 5235
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SoftArt Hard- und Software Vertriebsgesellschaft mbH
Registered
8/10/1992
Industry
Activities of holding companiesWholesale of computers, computer peripheral equipment and softwareWholesale of paint and varnish
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Hard- und Software. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle den Gesellschaftszweck fördernden und im Zusammenhang damit stehenden Geschäfte durchzuführen, insbesondere andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu übernehmen, sich an solchen zu beteiligen und Zweigniederlassungen zu errichten.

History

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Management

NameRole
Rolf Bartz
since 7/1/2002
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Aachen
DEM 50,000
100.00%

Financial Report

SoftArt Hard- und Software Vertriebsgesellschaft mbH

Würselen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 15.106,00 18.756,00
I. Sachanlagen 15.106,00 18.756,00
B. Umlaufvermögen 49.881,31 30.165,36
I. Vorräte 5.533,11 5.533,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 41.396,98 23.956,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.951,22 676,18
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 54.570,85 68.565,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 119.558,16 117.487,05

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 94.130,28 48.000,02
III. Jahresüberschuss 13.994,84 -46.130,26
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 54.570,85 68.565,69
B. Rückstellungen 1.800,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 117.758,16 115.687,05
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 86.462,57 78.491,24
Bilanzsumme, Summe Passiva 119.558,16 117.487,05

Anhang


zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 der
Softart GmbH


I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Softart GmbH  in  Würselen (im Folgenden auch kurz Gesellschaft genannt), wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff. HGB) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. I HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet und um steuerlich zulässige Abschreibungen angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert ggf. vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.


II. Erläuterungen zur Bilanz



Die Aufgliederung und die Bewertung des Anlagevermögens sind einem gesonderten Anlageverzeichnis zu entnehmen.

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht vorhanden.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen.


Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich wie folgt (Beträge in EUR):
  

Verbindlichkeiten
31.12.2011
bis zu 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
über 5 Jahre
gegenüber Kreditinstituten
31.295,59
0,00
31.295,59
0,00
aus Lieferungen und Leistungen
5.998,58
5.998,58
0,00
0,00
Sonstige
80.463,99
80.463,99
0,00
0,00
Summe
117.758,16
86.462,57
31.295,59
0,00



III. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung



Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Wesentliche aperiodische Aufwendungen oder Erträge wurden in der Berichtsperiode nicht gebucht.


IV. Sonstige Angaben


Durch einen nicht gedeckten Kapitalfehlbetrag von € 54.570,85 hat sich eine bilanzielle Überschuldung der Gesellschaft ergeben.
In Konsequenz hiervon hat die Geschäftsführung bei der Prüfung der Eigenkapitalsituation der Gesellschaft, unter Berücksichtigung der verbesserten Auftrags- und Ertragslage, eine positive Fortbestehensprognose zugrunde gelegt.

Geschäftsführer in der Berichtsperiode war:

Rolf Bartz, einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.


Angabe nach § 42 Abs. 3 GmbHG:

Gegenüber den Gesellschaftern bestanden Forderungen in Höhe von € 0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden in Höhe von € 71.141,49


Der Abschluss stellt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zutreffend dar.

Würselen, den  05.08.2013

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.08.2013 festgestellt.

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