Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 742855
Registered
9/13/2021
Industry
Advertising agenciesGraphic design and visual communication activitiesActivities of industrial and product designers
Purpose
Die strategische und kreative Markenberatung und Markenentwicklung, Marketingkonzeption, Kommunikationsdesign, Werbung sowie die Contenterstellung (wie z.B. Film-Produktion, Fotografie, Produkt- und Verpackungsdesign, Messe Design, Außenwerbung, Programmierung, Musikund Audioproduktion, 3D-Animation, Illustration).

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Joachim Scheef
since 6/27/2025
Managing Director
Christian Hageleit
since 6/27/2025
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

FFI GmbH
Germany
€12,750
51.00%
sons gmbh
Germany
€12,250
49.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

NØYLAND GmbH

Wangen im Allgäu

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 53.994,50 81.295,65
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 5,00
II. Sachanlagen 53.994,50 81.290,65
B. Umlaufvermögen 289.276,15 395.783,66
I. Vorräte 51.672,50 81.904,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 141.445,47 182.710,80
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 96.158,18 131.168,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.187,92 1.681,70
Aktiva 344.458,57 478.761,01

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 113.486,52 133.452,06
I. eingefordertes Kapital 12.700,00 12.700,00
1. Gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
II. Gewinnvortrag 120.752,06 18.395,21
III. Jahresfehlbetrag 19.965,54 -102.356,85
B. Rückstellungen 86.441,66 77.890,66
C. Verbindlichkeiten 144.143,64 266.377,87
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 86.102,30 204.828,68
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 58.041,34 60.531,58
davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 56.390,58
D. Rechnungsabgrenzungsposten 386,75 1.040,42
Summe Passiva 344.458,57 478.761,01

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Nach den Schwellenwerten des § 267 HGB ist die NØYLAND GmbH eine  kleineKapitalgesellschaft.

Die Firma NØYLAND GmbH hat ihren Sitz in 88239 Wangen im Allgäu und ist im Handelsregister Ulm unter der Register-Nummer 742855 eingetragen.

Der Jahresabschluss der NØYLAND GmbH zum 31.12.2023 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und den Vorschriften des Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

Bilanz- sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend der §§ 266 und 275 HGB erstellt, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung gefunden hat.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, weitestgehend im Anhang aufgeführt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten.

Bei der Bilanzierung wurden die gesetzlichen Bilanzierungsgebote und -verbote ausnahmslos beachtet.

Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite und Aufwendungen sind nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnut­zung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutz­bar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens­ge­genstände linear und degressiv vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsnachweis ordnungsgemäß entwickelt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Der Ansatz erfolgte mit dem Nominalwert unter Berücksichtigung von pauschalierten Wertberichtigungen.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden debitorische Kreditoren ausgewiesen.

Die liquiden Mittel sind mit dem Nennbetrag bewertet.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden entsprechend dem Aufwandsverlauf verteilt.

Das Gesellschaftskapital entspricht dem Gesellschaftsvertrag und wird unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen ausgewiesen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrags passiviert und sind so bemessen, dass alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen wurde. Soweit die Restlaufzeit der Rückstellung mehr als ein Jahr beträgt, erfolgt eine Abzinsung des Erfüllungsbetrags mit dem der Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzins.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden kreditorische Debitoren ausgewiesen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im We­sentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Aktive Rechnungsabgrenzungen

In diesem Posten sind ausschließlich Beträge enthalten, die Aufwand nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Stammkapital

Das im Handelsregister eingetragene Stammkapital beträgt 25.200,00 EUR; es ist zu 12.500 EUR nicht einbezahlt.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die Sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 26.730,77 EUR (Vorjahr: 150.134,13 EUR) haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen keine sonstige fi­nan­zielle Verpflichtungen die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 22.

Unterschrift der Geschäftsführung

_____________________________________________________________
Ruben Maier-Gerber

_____________________________________________________________
Thomas Stricker

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Ruben Maier-Gerber
gez. Thomas Stricker

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.02.2025 festgestellt.

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