Lock-Store GmbHLiquidated

85232 Bergkirchen, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 151182
Registered
2/10/2004
Industry
Operation of terminal facilities for passenger transport, including bus stationsRetail sale of private-brand automotive fuel in specialised stores (independent filling stations)Operation of airports and airfields
Purpose
Betrieb von Convenience Stores, insbesondere in Tankstellen, Bahnhöfen und Flughäfen.

History

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Management

NameRole
Franz Benischke
since 2/25/2016
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Franz Benischke
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Franz Benischke
€25,000
100.00%

Financial Report

Lock-Store GmbH

Germering

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01. Januar 2008 bis zum 31. Dezember 2008

Bilanz

Aktiva

  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen 20.567,00 26.033,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7.284,00 7.917,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.284,00 7.917,00
II. Sachanlagen 13.283,00 18.116,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 13.283,00 18.116,00
B. Umlaufvermögen 131.121,39 128.105,61
I. Vorräte 26.542,39 27.305,08
1. fertige Erzeugnisse und Waren 26.542,39 27.305,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 93.470,60 87.733,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 341,85
2. sonstige Vermögensgegenstände 86.790,01 87.391,72
a. Umsatzsteuerforderungen 6.680,59 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.108,40 13.066,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 940,73
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 64.094,74 31.385,92
Bilanzsumme, Summe Aktiva 215.783,13 186.465,26

Passiva

   
  31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital -64.094,74 -31.385,92
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 56.385,92 22.115,29
III. Jahresfehlbetrag 32.708,82 34.270,63
B. Rückstellungen 9.000,00 800,00
1. sonstige Rückstellungen 9.000,00 800,00
C. Verbindlichkeiten 206.783,13 185.665,26
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 62.733,08 84.599,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.707,12 6.997,89
3. sonstige Verbindlichkeiten 142.342,93 94.067,53
Bilanzsumme, Summe Passiva 215.783,13 186.465,26

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 2008

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und der Steuergesetze aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§§ 326 bzw. 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

1. Gliederungsgrundsätze

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht.

2. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

3. Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung der Bilanz bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert worden sind. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibungen war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten mit den höheren Tageswerten angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Vorsicht ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen insgesamt EUR 5.686,20

und wurden im Jahresabschluss wegen größerer Klarheit der Darstellung zu einem Posten zusammengefasst. Die Aufgliederung, die Restlaufzeit und die Besicherung der Verbindlichkeiten ist deshalb aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten/ Restlaufzeit Insgesamt bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 133.733,71 EUR 47.913,71 EUR 85.820,00 EUR 0,00 EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 62.733,08 EUR 0,00 EUR 62.733,08 EUR 0,00 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.707,12 EUR 1.707,12 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten 5.686,20 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
Summe 203.860,11 EUR 49.620,83 EUR 148.253,08 EUR 0,00 EUR

Die Verbindlichkeiten sind durch Bürgschaft besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S.v. § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

III. Zusatzangaben zur Bilanz

Zusatzangaben zur Bilanz nach § 327 Ziffer 1 HGB sind nicht erforderlich, da es sich um eine sogenannte kleine Kapitalgesellschaft handelt.

IV. sonstige Angaben

1.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane:

Geschäftsführer: Franz Benischke, Kaufmann in Gauting

2.

Angaben über Unternehmensbeziehungen:

Es bestehen keine Beteiligungsverhältnisse an anderen Unternehmen.

3.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von € 133.733,71.

Unterzeichnung gemäß § 245 HGB

Die inhaltliche Ríchtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses in der eingereichten Fassung wird hiermit versichert.

 

Lock-Store GmbH

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