Kiso Automobile GmbHLiquidated

24782 Büdelsdorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 1291 RD
Registered
11/29/2004
Industry
Wholesale of motor vehicle parts and accessoriesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesRetail sale of motor vehicle parts and accessories
Purpose
Reparatur von und Handel mit Kraftfahrzeugen, Zubehör und Ersatzteilen. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

History

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Management

NameRole
Horst Kiso
since 2/26/2010
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Gabriele Kiso
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Gabriele Kiso
Rehwinkel 26, 24837 Schleswig
DEM 150,000
100.00%

Financial Report

Kiso Automobile GmbH

Büdelsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

BILANZ zum 31. Dezember 2009

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
% Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2,00 0,00 2,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 8.355,00 10.445,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 53.772,50 62.127,50 6,00 527.881,42
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Bestand Neuwagen 434.328,35 283.834,94
2. Bestand Gebrauchtwagen 322.404,46 344.102,08
3. Bestand Teile und Zubehör 46.748,01 46.450,33
4. weitere Bestände 0,00 803.480,82 77,55 531,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 55.350,26 273.381,57
2. sonstige Vermögensgegenstände 96.674,94 152.025,20 14,67 140.068,64
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten 3.046,82 0,29 2.604,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 780,01
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 15.370,85 1,48 40.148,22
1.036.053,19 100,00 1.670.230,07

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
% Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 76.693,78 7,40 76.693,78
II. Verlustvortrag - 116.842,00 11,28 - 75.849,82
III. Jahresüberschuß 24.777,37 2,39 - 40.992,18
nicht gedeckter Fehlbetrag 15.370,85 1,48 40.148,22
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 82.274,21 7,94 34.795,80
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 733.673,28 1.421.177,15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 733.673,28 (Euro 1.420.321,67)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 90.904,06 71.588,91
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 90.904,06 (Euro 71.588,91)
3. sonstige Verbindlichkeiten 114.406,08 938.983,42 90,63 126.192,26
- davon aus Steuern Euro 49.704,17 (Euro 26.418,96)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 89.421,08 (Euro 126.192,26)
D. Rechnungsabgrenzungsposten 14.795,56 1,43 16.475,95
1.036.053,19 100,00 1.670.230,07

Anhang zum 31. Dezember 2009

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 wurde nach den gültigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den relevanten Vorschriften des GmbH- Gesetzes erstellt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Die vorliegende Gliederung des Jahresabschlusses enthält gegenüber der Gliederung nach HGB folgende Besonderheiten:

Hinsichtlich der Warenbestände, Umsatzerlöse und des Wareneinsatzes wurde die Gliederung branchenspezifisch erweitert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Maßgebend für die Erstellung dieses Jahresabschlusses waren die folgenden, im Vergleich zum Vorjahr im Prinzip gleichbleibenden, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Entgeltlich erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter werden zu Anschaffungskosten aktiviert und sofern sie der Abnutzung unterliegen, um lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten aktiviert und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im beiliegenden Anlagenspiegel dargestellt.

Rückstellungen

Bei der Bilanzerstellung sind die Rückstellungen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung berücksichtigt.

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen für Drohverluste in Höhe von 50.000,00 €

Rückstellungen für den Jahresabschluss in Höhe von 1.500,00 €

Rückstellungen für Gewährleistungen in Höhe von 4.973,59 €

Rückstellungen GW in Höhe von 1.800,62 €

Sonstige Rückstellungen in Höhe von 24.000,00 €

Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin:

 

Herr Horst Kiso

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 20.

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