Master Data

Registry
Register court Kempten HRB 9623
Previous
Wasserski Wolfsburg GmbH
Registered
1/26/2004
Industry
Operation of terminal facilities for passenger transport, including bus stationsTrade of steam, hot water and cooled airOperation of sports facilities
Purpose
Der Betrieb von Wasserskiseilbahnen mit angeschlossener Gastronomie und Einzalhandel.

History

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Management

NameRole
Michael Wolf
since 11/28/2007
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Rohrachstraße 43, 87487 Wiggensbach
€50,000
100.00%

Financial Report

Wakepark GmbH

Wiggensbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 395.829,50 405.684,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 395.829,00 405.684,00
B. Umlaufvermögen 63.226,62 24.780,20
I. Vorräte 16.392,93 13.496,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 42.010,10 6.360,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.823,59 4.922,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.557,00 3.497,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 461.613,12 433.961,70

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 69.542,30 76.775,31
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 80.000,00 80.000,00
III. Verlustvortrag 28.224,69 51.299,70
IV. Jahresfehlbetrag 7.233,01 -23.075,01
B. Rückstellungen 2.690,00 2.690,00
C. Verbindlichkeiten 352.228,82 349.496,39
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 12.271,90 6.028,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 37.152,00 5.000,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 461.613,12 433.961,70

Anhang

Zusätzliche Angaben zur Vermittlung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 264 II S. 2 HGB)

Vermögenslage:

Es liegen keine besonderen Umstände vor, die dazu führen könnten, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Gliederung (§ 265 Abs. 1 S. 2 HGB)

Es wurden keine Umgliederungen vorgenommen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

Bilanzierungsmethoden (§ 246 bis 251 HGB):

1. Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen und Grundstückrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

3. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Stammkapital, die Schulden und die Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

4. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

5. Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

6. Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten sind nicht vorhanden.

Bewertungsmethoden:

1. Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

2. Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

3. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verlust, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung der Bilanz bekannt worden sind. Gewinne sind berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

4. Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger und steuerlicher Sonderabschreibungen i.S. des § 254 HGB (Abschreibung gem. § 7g Abs. 1 EstG) bewertet. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibung sind die Anschaffungskosten oder Herstellungskosten auf die Geschäftsjahre verteilt worden und denen der Vermögengegenstand voraussichtlich genutzt wird. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Zugangsjahr zum Teil voll abgeschrieben (siehe Anlagenspiegel). Sonderabschreibungen gem. § 7g Abs. 1 EstG wurden keine vorgenommen.

Der Warenbestand zum 31.12.2011 wurde nach der vorgelegten Inventur berücksichtigt. Nach Auskunft wurde der Bestand zu Einkaufspreisen bewertet.

Abschreibungen im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Schätzung sind nicht vorgenommen worden. Zuschreibungen erfolgten keine.

Die Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Wertberichtigungen wurden nicht gebildet.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

5. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der
entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.


Sonstige Pflichtangaben gem. § 285 Satz 1 HGB i.V.m. § 288 HGB


Nr. 1a: Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen in Höhe von 250.274,92 EUR. Davon gg. Gesellschafter mit 250.274,92 EUR.

Nr. 8b: Personalaufwand: Löhne und Gehälter 36.299,31 EUR. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung 7.185,84 EUR.

Nr. 10 (Organe): Mitglieder der Geschäftsführung: Wolf Michael

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 250.274,92 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 217.910,39 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2012 festgestellt.

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