PWR Holding GmbHLiquidated

80333 München, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 134486
Registered
12/1/2000
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
Halten und Verwaltung von Beteiligungen gleich welcher Art im In- und Ausland

History

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Management

NameRole
Martin Matern
since 2/26/2015
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified99.99% unresolved

Unresolved chains (3)

NameOwnership
Württembergische Lebensversicherung AG
33.33%
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG
33.33%
R + V Lebensversicherung AG
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Württembergische Lebensversicherung AG
Germany
€10,000
33.33%
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG
Germany
€10,000
33.33%

Financial Report

PWR Holding GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

31.12.2012 31.12.2011
A. Anlagevermögen      
Finanzanlagen      
Beteiligungen   45.057,42 45.057,42
B. Umlaufvermögen      
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen an Gesellschafter 1.290.705,86   1.290.705,86
2. Sonstige Vermögensgegenstände 14.176,71   134.685,76
II. Guthaben bei Kreditinstituten 560.829,22 1.865.711,79 494.847,07
    1.910.769,21 1.965.296,11

Passiva

     
    31.12.2012 31.12.2011
 
A. Eigenkapital      
I. Gezeichnetes Kapital   30.000,00 30.000,00
II. Bilanzgewinn   1.841.525,69 1.867.600,61
- davon Gewinnvortrag € 1.867.600,61 (Vj. € 1.914.135,65) -   1.871.525,69 1.897.600,61
B. Rückstellungen      
1. Steuerrückstellungen 16.806,00   36.695,50
2. Sonstige Rückstellungen 21.017,25 37.823,25 31.000,00
C. Verbindlichkeiten      
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   1.420,27 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.420,27 (Vj. € 0,00) -      
    1.910.769,21 1.965.296,11

Anhang für das Geschäftsjahr 2012

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB. Von den Erleichterungen für Kleinstkapitalgesellschaften betreffend die Aufstellung des Jahresabschlusses wird kein Gebrauch gemacht.

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 246 bis 256a HGB vorgenommen; die ergänzenden Vorschriften der §§ 264 bis 278 HGB für Kapitalgesellschaften (betr. Gliederung, Ansatz und Bewertung) wurden berücksichtigt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Der Jahresabschluss wurde unter Inanspruchnahme der Erleichterungen gem. § 274a, § 288 HGB erstellt.

Es ist geplant, die Gesellschaft zu liquidieren, ein Liquidationsbeschluss wurde bisher nicht gefasst. Im Rahmen der Bewertung wurde gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB unverändert von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen, eine Bewertung zu Liquidationswerten würde nicht zu materiell abweichenden Bewertungen führen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Währungsumrechnung

Die Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten gemäß § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB angesetzt. Dauerhafte Wertminderungen werden ggf. durch Abschreibungen auf die Anschaffungskosten in Höhe der voraussichtlich dauernden Wertminderungen berücksichtigt.

Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen den Nominalwerten.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalbetrag.

Die Rückstellungen werden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen gebildet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre unter Berücksichtigung der Restlaufzeit abgezinst.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden mit dem Währungskurs zum Zeitpunkt der Anschaffung und des Entstehens bzw. mit dem niedrigeren (Forderungen) oder höheren (Verbindlichkeiten) Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. In den Erträgen und Aufwendungen enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Tageskurs des jeweiligen Geschäftsvorfalls umgerechnet.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Beteiligungen stellen sich wie folgt dar:

  Anteil am Gesellschaftskapital Verlust Geschäftsjahr 2012/2013 Eigenkapital zum 15.05.2013
  in % in € in €
Property Finance France S.A. Luxemburg 54,54% -58.502,18 89.918,15

In der Gesellschafterversammlung am 16. August 2011 wurde die Liquidation der Property Finance France S.A. beschlossen.

Die Forderungen an Gesellschafter betreffen Forderungen aus Vorabausschüttungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände betreffen Steuererstattungsansprüche.

Die Sonstigen Rückstellungen betreffen Rückstellungen für Abschluss-, Beratungs- und Prüfungskosten.

IV. Organe

Geschäftsführer:

 

Herr Roland Burgmaier, Kaufmann (ab November 2012)

 

Herr Martin Matern, Kaufmann (ab November 2012)

 

Herr Bernhard Josef Klinger, Kaufmann

 

Herr Jan Baldem Mennicken, Kaufmann (bis November 2012)

 

Herr Thomas Hoeller, Kaufmann (bis Mai 2012)

V. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Bilanzgewinn von € 1.841.525,69 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

 

München, im Mai 2013

Roland Burgmaier

Martin Matern

Bernhard Josef Klinger

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