Rhein-Ruhr Facility Service GmbHLiquidated

40789 Monheim am Rhein, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 85509
Previous
Connex Service GmbH
Registered
1/14/2019
Industry
General cleaning of buildingsProvision of domestic personal service activitiesConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Gebäude- sowie Baudienstleistungen jeglicher Art, insbesondere Hausmeistertätigkeiten, Gebäudereinigung, sowie Baubegleitung. Das Erbringen Baudienstleistung jeglicher Art auf eigene Rechnung.

Financial Overview

History

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Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Connex Holding GmbH
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Connex Holding GmbH
Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Rhein-Ruhr Facility Service GmbH

Ratingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 70.069,00 72.035,00
I. Sachanlagen 70.069,00 72.035,00
B. Umlaufvermögen 2.096.423,49 2.016.049,41
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.083.155,98 2.008.845,22
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.267,51 7.204,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.091,89 4.711,05
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 632.663,23 0,00
Summe Aktiva 2.802.247,61 2.092.795,46

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 0,00 3.688,99
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 21.311,01 -51.572,95
III. Jahresfehlbetrag 636.352,22 72.883,96
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 632.663,23 0,00
B. Rückstellungen 16.100,00 30.120,01
C. Verbindlichkeiten 2.786.147,61 2.058.986,46
Summe Passiva 2.802.247,61 2.092.795,46

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeine Angaben

Die Rhein-Ruhr Facility Service GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf (Reg.Nr. 85509).

Der vorliegende Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und der Satzung.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen, an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und die sonstigen Ausleihungen sind zum Nennwert bewertet. Unverzinsliche Ausleihungen sind zum Barwert angesetzt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden abgezinst.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr 31.12.2021 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr 31.12.2020 davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände
2.096.423,49

0,00

2.016.049,41

0,00

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschluss- und Prüfungskosten, Gewährleistungsverpflichtungen und Aufbewahrungspflichten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr 31.12.2021 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 2.786.147,61 2.786.147,61 0,00 0,00
Vorjahr 31.12.2020 davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit über 1 Jahr davon Restlaufzeit über 5 Jahre
Verbindlichkeiten 2.058.986,46 2.058.986,46 0,00 0,00

Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 753.248,04 ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 12,5 Mitarbeiter beschäftigt.

Düsseldorf, den 30.09.2022

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 30.9.2022.

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