Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 20253
Registered
11/27/2001
Industry
Manufacture of central heating radiatorsManufacture of heat pumpsTrade of steam, hot water and cooled air
Purpose
Produktion, Planung und Vertrieb eines eigenentwickelten Fußboden-, Wandheizungs- und Kühlflächensystems sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

History

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Management

NameRole
Jürgen Trog
since 11/26/2004
Managing Director

Financial Report

Ripal GmbH

Radeburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1957,00

3192,00

II. Sachanlagen

26112,00

17369,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

73874,48

68837,54

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

11639,40

13429,25

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

11837,23

13822,66

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Aktiva

125420,11

116650,45



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25564,59

25564,59

II. Verlustvortrag

-9310,12

-10663,27

III. Jahresüberschuss

19430,16

1353,15

B. Rückstellungen

6813,58

3334,08

C. Verbindlichkeiten

82921,90

97061,90

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe Passiva

125420,11

116650,45

ANHANG für das Geschäftsjahr 2013


Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsge-setzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit be-schränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsver-trags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamt-kostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterun-gen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich be-grenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt. Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und -preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet. Diese um-fassen neben den Material- und den Fertigungseinzelkosten auch angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten sowie den anteiligen Werteverzehr des Anlagever-mögens..

Von dem Wahlrecht zur Aktivierung von Fremdkapitalzinsen nach § 255 Abs. 3 HGB als Herstellungskosten wird kein Gebrauch gemacht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pau¬schalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach die-sem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkei-ten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungs-betrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschrei-bungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr dav. mit Rest-laufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr dav. mit Rest-laufzeit mehr als 1 Jahr
Forderg. a.Lieferg./ Leis-tungen u. Sonst. Vermö-gensgegenstände 11.483,40 0,00 13.429,25 0,00


Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen: Rückstellungen für Gewährleis-tungsverpflichtungen, Urlaubsverpflichtungen, Tantiemen und Erstellung des Jahresab-schlusses.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 82.921,90 1.455,03 36.148,69

Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten 97.061,90 2.235,01 66.728,34

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von € 43.148,69 ausgewiesen.

Sonstige Angaben



Geschäftsführung

Name, Vorname Tätigkeit/ausgeübter Beruf

Trog, Jürgen
Ingenieur / Geschäftsführer



Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB anga-bepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Volkersdorf, den 10. Juli 2014

gez. Jürgen Trog

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10.07.2014

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