Master Data

Registry
Register court Potsdam HRB 26512
Previous
DieDev UG (haftungsbeschränkt)
Registered
9/20/2013
Industry
Computer consultancy activitiesActivities of holding companiesDevelopment and programming of application software
Purpose
Die Entwicklung von Hardware und Software, die Beratung, die Vermittlung von Fachkräften sowie die eigene, nicht zulassungspflichtige Beteiligung an anderen Unternehmen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Thomas Rohnke-Höhne
since 5/23/2025
Procura
Carl-Oscar Diestelkamp
since 7/28/2022
Managing Director
Wolfgang Diestelkamp
since 9/20/2013
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

Identified persons (5)

NameOwnership
41.00%
T***** R*****
24.50%
S***** S*****
12.25%

Shareholders
Beta

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Name
Location
Amount
Share
Wolfgang Diestelkamp
Michendorf
€10,250
41.00%
Masoni GmbH
Germany
€6,125
24.50%
Teva Asset GmbH
Germany
€6,125
24.50%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

DieDev GmbH

Michendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

337.338

479.727

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

232.952

214.622

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und SchecksC. Rechnungsabgrenzungsposten

104.386

265.105

Summe Aktiva

337.338

479.727



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

229.605

253.446

I. Gezeichnetes Kapital

25.000

25.000

IV. Gewinnvortrag / Verlustvortrag

128.446

124.014

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

76.159

130.795

C. Verbindlichkeiten

107.732

226.281

Summe Passiva

337.338

337.338

Anhang zur Jahresbilanz 2022

DieDev GmbH

Michendorf

1.

Allgemeine Angaben

Die DieDev GmbH hat ihren Sitz in Michendorf und ist in das Handelsregister Potsdam unter HRB 26512 P eingetragen.
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinst GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Da in den Vorjahren die Bedingungen einer kleinst GmbH nicht erfüllt waren, erfolgt die Einstufung zur Offenlegung gemäß den Richtlinien für eine kleine GmbH
Größenabhängige Erleichterungen für eine kleine GmbH bei der Erstellung und der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

1.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz änderte sich gegenüber dem Vorjahr nicht, die Posten der Bilanz sind mit denen des Vorjahrs vergleichbar.

1.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Aufwendungen für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.
Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB bestanden im Berichtszeitraum nicht.

1.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisisert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.
Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände
Es bestehen keine immateriellen Vermögensgegenstände.

2. Sachanlagen
Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.
Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.
Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen nach der linearen Methode vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 € wurden sofort als geringwertige Wirtschaftsgüter abgeschrieben.
Ausleihungen wurden nicht getätigt.

3. Vorräte
Vorräte sind nicht vorhanden.

4. Sonstige Vermöge nsgegenstände
Als sonstige Vermögensgegenstände sind Umsatzsteuerforderung in Höhe von 795,30 €, Körperschaftsteuerüberzahlungen (einschließlich Solidaritätszuschlag) in Höhe von 6.100,03 € sowie Gewerbesteuerüberzahlungen in Höhe von 4039,10 € erfasst. Die Höhe wurde nach steuerlichen Gesichtspunkten ermittelt.
Außerdem sind auch bereits im Dezember geleistete Dienstleistungen in Höhe von 104.972,69 € verzeichnet, welche erst im Folgejahr durch Gutschrift des Kunden endgültig abgerechnet wurden.

5. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

6. Rückstellungen
Rückstellungen wurden nicht gebildet. Es liegen keine Anhaltspunkte vor, die eine Bildung von Rückstellungen erforderlich erscheinen lassen.

7. Pensionsrückstellungen
Pensionsrückstellungen bestehen nicht.

IV. Währungsumrechung

Posten, welche in Fremdwährung gehalten werden, sind Im Jahresabschluss nicht ausgewiesen. Buchungen mit Beträgen in Fremdwährung wurden im laufenden Jahr zum Umrechnungskurs der EZB gebucht.
Nach unterjährigem Abschluss der in Fremdwährung lautenden Konten wurden zum Abschlussstichtag mit ebendiesem Kurs umgerechnet und enstehende Verluste als Verluste aus der Währungsumrechnung gebucht.

1.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

1.

Allgemeines

Entfällt

II. Aktivposten

Entfällt

III. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital ist vollständig eingezahlt.

IV. Rückstellungen

Rückstellungen wurden im Wirtschaftsjahr nicht gebildet, es sind keine Rückstellungen vorhanden.

V. Verbindlic hkeiten

Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 18.103,07 € zum Abschlussstichtag, die aus bisher nicht zurück erstatteten Auslagen bestehen.

VI. Haftungsverhätnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse und sonstigen finanziellen Verpflichtungen im Sinne des von § 251 HGB.

1.

Ergänzende Angaben

Geschäftsführer zum Abschussstichtag: Wolfgang Diestelkamp und Carl-Oscar Diestelkamp, beide alleinvertretungsberechtigt, es besteht für beide Befreiung vom von § 181 BGB.

1.

Sonstige Verpflichtungen

Gemäß Gesellschafterbeschluss vom vom 8. August 2023 wird der Jahresabschluss genehmigt und festgestellt. Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.

 

Michendorf, den 29. November 2023

gez. W. Diestelkamp

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 08. August 2023

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