Damhus
GmbH
Rosendahl
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Umlaufvermögen |
104.045,82 |
98.386,20 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
103.946,88 |
98.383,40 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
51.129,19 |
51.129,19 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
98,94 |
2,80 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
104.045,82 |
98.386,20 |
Passiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
99.258,00 |
94.807,20 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
52.500,00 |
52.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
42.307,20 |
38.475,25 |
| III.
Jahresüberschuss |
4.450,80 |
3.831,95 |
| B.
Rückstellungen |
3.774,00 |
3.579,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.013,82 |
0,00 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1.013,82 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
104.045,82 |
98.386,20 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Damhus GmbH wurde nach den
für ihre Rechtsform und Größe
maßgeblichen Bilanzierungs- und
Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Darüber hinaus wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes
und - soweit diese mit den handelsrechtlichen Regelungen
vereinbar sind - die steuerlichen Vorschriften
berücksichtigt.
Angaben zur Buchführung, Bilanzierung und
Bewertung
Die Gesellschaft bedient sich einer externen
EDV-Buchführung vom Typ DATEV. Auch die
Abschlusserstellung erfolgte unter Zuhilfenahme der
entsprechenden Softwarelösung der DATEV.
Die im Rahmen der Abschlusserstellung vorgenommenen
Um- und Abschlussbuchungen sind gesondert festgehalten und
in das laufende Rechnungswesen der Gesellschaft
übertragen worden.
Der Jahresabschluss wurde nach den für ihre
Rechtsform und Größe maßgeblichen
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Darüber hinaus wurden
die Regelungen des GmbH-Gesetzes und - soweit diese mit den
handelsrechtlichen Regelungen vereinbar sind - die
steuerlichen Vorschriften berücksichtigt.
Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag abzüglich
etwaiger Wertberichtigungen ausgewiesen.
Das gezeichnete Kapital wurde mit dem Nennbetrag
angesetzt.
Rückstellungen sind mit dem ihnen nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
beizumessenden Wert bilanziert. Eine Abzinsung wurde nur
für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von
mehr als einem Jahr vorgenommen.
Die auf frühere Jahresabschlüsse
angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden
beibehalten.
Sonstige Angaben
Die Geschäftsführung wurde während des
gesamten Geschäftsjahres durch die Herren Olaf Damhus
und Udo Damhus wahrgenommen.
Für das Geschäftsjahr ergibt sich ein
Jahresüberschuss in Höhe von 4.450,80 EUR. Der
Bilanzgewinn beträgt 46.758,00 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.10.2013 festgestellt.
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