Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 100498
Previous
Krug Sachverständigen-GmbH
Registered
9/19/2012
Industry
Computer consultancy activitiesEngineering activities for structural designEngineering activities for technical building equipment
Purpose
Das Erbringen von Sachverständigen-Dienstleistungen, Schulungen, Weiterbildungen sowie technischen Beratungen, insbesondere im Bereich der Kraftfahrzeugversicherung (Motor Insurance). Dies umfasst die Begutachtung, Bewertung und Analyse von Fahrzeugschäden, einschließlich der Untersuchung und Beurteilung von Motoren und Antriebssystemen, die Unterstützung bei der Schadenregulierung sowie die Entwicklung und Vermittlung von Fachwissen im internationalen Kontext der Motor Versicherungssparte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Markus Kreuder
since 12/8/2025
Procura
Daphne Jakobs
since 12/8/2025
Procura
Samer Abou Jaoude
since 10/17/2024
Managing Director
Achim Thywissen
since 10/17/2024
Managing Director
Sebastian Dr. Höfner
since 10/17/2024
Managing Director
Mark Geber
since 2/10/2014
Procura

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Insurance Services Office, Inc.USA
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Profit and Loss Accounts

Account

Financial Report

Krug Sachverständigen-GmbH

Saarwellingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 111.796,00 206.564,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 965,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 0,00 965,00
II. Sachanlagen 111.796,00 205.599,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 111.796,00 205.599,00
B. Umlaufvermögen 9.540.641,22 6.524.998,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.500.959,61 1.096.987,77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.448.404,74 1.064.085,51
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 -2.500,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 14.514,46  
3. sonstige Vermögensgegenstände 38.040,41 32.902,26
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.039.681,61 5.428.010,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.634,97  
Aktiva 9.657.072,19 6.731.562,51

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 6.830.970,54 4.702.997,13
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 4.677.997,13 3.048.702,93
III. Jahresüberschuss 2.127.973,41 1.629.294,20
B. Rückstellungen 754.973,98 1.045.291,27
1. Steuerrückstellungen 630.768,91 900.327,27
2. sonstige Rückstellungen 124.205,07 144.964,00
C. Verbindlichkeiten 2.071.127,67 983.274,11
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 274.476,61 808.539,24
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 274.476,61 808.539,24
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.711.115,46  
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.711.115,46  
3. sonstige Verbindlichkeiten 85.535,60 174.734,87
davon aus Steuern 50.423,44 155.892,51
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 20.305,27 8.519,09
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 85.535,60 174.734,87
Passiva 9.657.072,19 6.731.562,51

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Umsatzerlöse 11.712.988,41 9.891.073,32
2. sonstige betriebliche Erträge 233.892,85 175.147,34
3. Materialaufwand 3.671.855,12 3.141.560,54
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 3.543.108,51 3.068.573,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 128.746,61 72.987,02
4. Personalaufwand 3.934.937,45 3.355.856,03
a) Löhne und Gehälter 3.286.972,84 2.816.202,27
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 647.964,61 539.653,76
davon für Altersversorgung 1.360,98 3.168,09
5. Abschreibungen 110.908,91 139.561,12
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 110.086,21 139.561,12
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 822,70  
6. sonstige betriebliche Aufwendungen 1.149.924,97 1.063.557,41
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 109,98 673,17
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 238,00  
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 935.867,97 728.717,53
10. Ergebnis nach Steuern 2.143.258,82 1.637.641,20
11. sonstige Steuern 15.285,41 8.347,00
12. Jahresüberschuss 2.127.973,41 1.629.294,20

Anhang

Krug Sachverständigen-GmbH, Saarwellingen

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Krug Sachverständigen-GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Saarwellingen
Registergericht: Saarbrücken
Register-Nr.: HRB 100498

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags bzw. der Satzung aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 HGB.

Die Gesellschaft macht von den Erleichterungsvorschriften der §§ 264 Abs. 1 Satz 4, 274a, 276 Satz 1 HGB und teilweise des § 288 HGB Gebrauch.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens angewandt.

2.  Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften sind grundsätzlich unverändert zum Vorjahr angewendet worden. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs - und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Nutzungsdauern bilanziert. Zugänge im Berichtsjahr werden zeitanteilig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt (4-50 Jahre). Zugänge im Berichtsjahr werden zeitanteilig abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter, die nach dem 31.12.2017 erworben wurden, mit Anschaffungskosten von EUR 250 bis EUR 1.000 [bis 2022: 800] werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben; solche mit Anschaffungskosten bis EUR 250 werden mit der Anschaffung als Aufwand gebucht. Abgänge erfolgen zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte und Wertpapiere zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren beizulegenden Werten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert bzw. niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Ausleihungen sind auf den Barwert abgezinst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Unverzinsliche oder niedrig verzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Die sonstigen Wertpapiere des Umlaufvermögens wurden zu Anschaffungskosten oder gegebenenfalls nach § 253 Abs. 4 HGB zu den niedrigeren Werten, die sich aus den Börsen- oder Marktpreisen am Stichtag ergeben, angesetzt.

Kassenbestände sowie Bankguthaben werden mit den Nominalwerten ausgewiesen.

Die ausgewiesenen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Soweit Bewertungseinheiten gemäß § 254 HGB gebildet werden, kommen folgende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zur Anwendung:

3.  Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

3.1. Bilanz

Ein Anlagespiegel wird gem. § 288 Abs. 1 Nr. 1 HGB nicht aufgestellt.

Im Anlagevermögen sind Ausleihungen an Gesellschafter in Höhe von Euro -,-- enthalten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände setzen sich insbesondere wie folgt zusammen:





31.12.2023

31.12.2022


Euro

Euro
Forderungen aus Lieferung und Leistung

1.448.404,74

1.064.085,51
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

0,00

-2.500,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen

14.514,46

0,00
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

0,00

0,00
sonstige Vermögensgegenstände

38.040,41

32.902,26
davon Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

0,00

0,00


Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen Euro 2.071.127,67 (Vorjahr: Euro 983.274,11).

4.  Sonstige Pflichtangaben

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse.

Es bestehen jährliche Verpflichtungen aus Gebäudemietverträgen- und Leasingverträgen in Höhe von EUR 163.610,24.

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 70.

4.1  Mitglieder der Geschäftsführung

Der Geschäftsführung der Gesellschaft gehörte im Geschäftsjahr an:

- Herr Oliver Krug
-Herr Samer Abou Jaoude
-Herr Sebastian Höfner
-Herr Achim Thywissen

5.  Ergebnisverwendung

Es wurde vorgeschlagen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Saarwellingen, 12. Dezember 2024
____________________________     Unterschrift der Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 10.12.2024 festgestellt.

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