InfraNet Aktiengesellschaft

Am Einfang 6, 82166 Gräfelfing, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 114344
Previous
InfraNet Aktiengesellschaft zur Förderung der Netzinfrastruktur
Registered
10/17/1996
Industry
Other information service activitiesOther information technology and computer service activitiesWired telecommunications activities
Purpose
Erbringung von Kommunikationsdienstleistungen für Privatkunden und Unternehmen auf der Basis eines eigenen Netzwerkes, sowie Leistungen weiterer Netzbetreiber. Diese Dienstleistungen können durch das Angebot dazu benötigter Geräte zur Miete oder zum Kauf ergänzt werden.

History

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Management

NameRole
Wolf-Christian Storch
since 12/8/2001
Board Member

Shareholders
Beta

No shareholders data available

Financial Report

InfraNet Aktiengesellschaft

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 31.742,00 30.732,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 330,00 515,00
II. Sachanlagen 6.412,00 5.217,00
III. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 114.652,01 91.365,95
I. Vorräte 27.855,16 26.064,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 73.225,57 58.897,66
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.571,28 6.403,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 87,05 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 23.761,35 68.463,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 170.242,41 190.561,15

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 102.258,38 102.258,38
II. Verlustvortrag 170.721,58 232.121,21
III. Jahresüberschuss 44.701,85 61.399,63
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 23.761,35 68.463,20
B. Rückstellungen 11.100,00 7.400,00
C. Verbindlichkeiten 159.142,41 183.161,15
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 30.955,62 43.571,48
Bilanzsumme, Summe Passiva 170.242,41 190.561,15

sonstige Berichtsbestandteile

A. Erläuterungen der rechtlichen Verhältnisse

I. Allgemeines

Firma : InfraNet AG  
Sitz: München  
Eintragung: Handelsregister des Amtsgerichts München  
  HRB-Nr. 114344 zum 17.10.1996  
Geschäftsjahr: 1.1. - 31.12.  
Aufsichtsratsmitglieder: Prof. Dr. Kai-Florian Storch (Aufsichtsratsvorsitzender)  
  Dr. Wolfgang Storch  
  Barbara Karastergios  
Vorstand: Wolf-Christian Storch  
Bestellt in der Aufsichtsratssitzung vom 01. Juni 2010 mit Wirkung ab den 25. April 2011 für die Dauer von 5 Jahren.  
Grundkapital: 200.000 DM voll einbezahlt
  entspicht 102.258,38 €
Zusammensetzung des    
Grundkapitals: 2000 Namensaktien im Nennwert von je DM 50,00 und 2000 Inhaber-Vorzugsaktien zu je DM 50,00.  
Die Namensaktien können nur mit Zustimmung der Gesellschaft (Hauptversammlung) übertragen werden; die (stimmlosen) Vorzugsaktien gewähren einen Anspruch auf eine Vorzugsdividende in Höhe von 2% des Jahresgewinnes.
Gesellschaftsgründung: 24. April 1996 mit notarieller Satzung  
Geschäftstätigkeit: Gegenstand des Unternehmens ist der Aufbau und die Nutzung eines Datennetzwerkes mit dem Ziel, Privathaushalte und Unternehmen in Bayern flächendeckend mit dem direkten Zugang zum Internet zu versorgen und Informationen innerhalb des Datennetzwerkes anzubieten.

B. Angaben zum Jahresabschluss sowie zum Unternehmen

I. Allgemeine Angaben über die Aufstellung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 der InfraNet AG wurde gem. § 264 Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 267a HGB auf den Grundlage der Rechnungsvorschriften des HGB und den Sondervorschriften des GmbH Gesetzes erstellt.

Bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde von den größenabhängigen Erleichterungen gem. § 276 sowie § 275 Abs. 5 HGB kein Gebrauch gemacht.

In der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von den größenabhängigen Erleichterungen gem. §§ 288, 286 Abs. 4 HGB vollständig Gebrauch gemacht.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit wurden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke, ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang vorzunehmen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt. In gleicher Weise wurde hinsichtlich der "Davon"-Vermerke verfahren. Die Angabe der Restlaufzeiten der Forderungen und Verbindlichkeiten findet sich ebenfalls im Anhang.

II. Angaben und Erläuterungen zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sofern bei einzelnen Vermögensgegenständen Abweichungen von den folgenden Feststellungen bestehen, wurden sie bei der jeweiligen Bilanzposition erläutert.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1. Anlagevermögen

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Anschaffungswert von bis zu netto EUR 410, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und über einen Zeitraum von drei bis acht Jahren linear abgeschrieben.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen, bewertet. bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert. Sie werden über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer linear wie folgt abgeschrieben:

- für Kraftfahrzeuge 4 - 5 Jahre
- für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung 3 - 11 Jahre

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten beurteilt.

2. Vorratsvermögen

Es wurde zum Ende des Geschäftsjahres durch körperliche Bestandsaufnahme ermittelt. Inventurlisten liegen vor.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte mit den Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten.

3. Forderungen / Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nennwerten bilanziert. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Auf den einzelwertberichtigten Nettoforderungsbestand wurde zudem eine Pauschalwertberichtigung gebildet.

4. Postgiro- und Kassenguthaben sowie Guthaben bei Kreditinstituten

Sie wurden - soweit vorhanden - mit ihrem Nominalbetrag angesetzt.

Ihre Höhe ist durch vorliegende Kassenabrechnungen bzw. Kontoauszüge zum Bilanzstichtag belegt.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktivische Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Als passivische Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

6. Rückstellungen

Bei den Steuerrückstellungen sowie den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren bilanzierungspflichtigen Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten berücksichtigt. Sie werden mit dem zur vernünftigen kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Personen der Schuldner und die Beträge der ihnen gegenüber bestehenden Einzelverbindlichkeiten ergenben sich aus einer Saldenliste.

III. Sonstige Angaben zum Jahresabschluss sowie zum Unternehmen

1. Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Haftungsverhältnisse

Nicht aus der Bilanz ersichtliche Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben am Bilanzstichtag nicht bestanden.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen haben am Bilanzstichtag nicht bestanden.

 

München, den 31.03.2017

gez. Wolf-Christian Storch, Vorstand

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2017 festgestellt.

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