Master Data

Registry
Register court Regensburg HRB 14934
Registered
8/5/2015
Industry
Support activities for petroleum and natural gas extractionComputer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activities
Purpose
Erbringen von Beratungsdienstleistungen - im Bereich für Tiefbohrtechnik, und zwar in erster Linie an Kunden aus der Öl- und Erdgasindustrie, der Geothermie sowie Unternehmen aus dem Bereich Natürliche Rohstoffe - im Bereich Immobilienmanagement für Privatkunden

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Julio Keményfy
since 8/5/2015
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Weizenweg 15, 93055 Regensburg
€12,500
50.00%
Weizenweg 15, 93055 Regensburg
€12,500
50.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Kemco GmbH

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 7.285,00 14.647,00
I. Sachanlagen 7.285,00 14.647,00
B. Umlaufvermögen 463.555,18 902.796,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 404.136,64 528.341,82
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 42.745,00 41.500,00
II. Wertpapiere 50.574,20 44.574,23
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.844,34 329.880,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.450,00 2.450,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 156.941,27  
Aktiva 630.231,45 919.893,49

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 257.851,26
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 232.851,26 85.214,26
III. Jahresfehlbetrag 414.792,53 -147.637,00
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 156.941,27  
B. Rückstellungen 158.961,70 196.999,13
C. Verbindlichkeiten 471.269,75 465.043,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 199.372,28 68.640,92
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 271.897,47 396.402,18
Summe Passiva 630.231,45 919.893,49

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände (u. a. Software) werden entsprechend der handelsrechtlichen  Handhabung aktiviert und nach ihrer voraus-sichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.
Sachanlagen werden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der handelsrechtlich zugelassenen Zeiträume vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,00 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter zwischen 250,00 € und 1.000,00 € werden als Sammelposten aktiviert und mit einer Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.
Die Finanzanlagen werden mit Anschaffungskosten angesetzt. Vorräte werden grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zu niedrigeren Tageswerten bewertet.
Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit usw. ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Für einen Teil der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die die Voraussetzungen des § 240 Abs. 3 HGB erfüllen, werden Festwerte angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, dem niedrigeren beizulegenden Wert bzw. mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital der Versicherungsgesellschaft angesetzt. Für das allgemeine Kreditrisiko werden Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.
Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt. Pensionsrückstellungen werden in Höhe der anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätze und gem. § 253 HGB mit dem Erfüllungsbetrag unter Verwendung der "Heubeck`schen Richttafeln" gebildet. Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer und handelsrechtlicher Beurteilung notwendig ist.
Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Das Disagio für ein aufgenommenes Darlehen wird aktiv abgegrenzt.
Die Bilanzierung erfolgt vor Verwendung des Jahresüberschusses.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Regensburg, 11.02.2025, Julio Kemenyfy


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.02.2025 festgestellt.

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