Smokezig GmbHLiquidated

Markt 4, 50321 Brühl, DEU

Master Data

Registry
Register court Köln HRB 74105
Previous
Smokezig UG (haftungsbeschränkt)
Registered
12/6/2011
Industry
Retail sale of tobacco productsWholesale of tobacco productsRetail sale of electrical household appliances
Purpose
der Verkauf von Elektrozigaretten und Zubehör sowie Internetdienstleistungen.

History

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Management

NameRole
Richard Otto Laing
since 12/6/2011
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Richard Laing
Brühl
€1,000
100.00%

Financial Report

Smokezig UG (haftungsbeschränkt)

Brühl

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 05.10.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Fertige Erzeugnisse und Waren

3.235,68

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

666,42

2. sonstige Vermögensgegenstände

169,70

836,12

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks


1.528,49

Summe Aktiva

5.600,29



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital


1.000,00

II. Jahresüberschuss

148,25

Summe Eigenkapital


1.148,25

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen

62,00

2. sonstige Rückstellungen

722,00

784,00

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1.157,13

2. sonstige Verbindlichkeiten

2.510,91

3.668,04

Summe Passiva


5.600,29

ANHANG

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Smokezig UG (haftungsbeschränkt) in 50321 Brühl auf den 31.12.2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Nach den in § 267 Abs. 1 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapital-gesellschaft. Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Erstellung teilweise in Anspruch genommen.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungs-gesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB. Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontoform nach § 266 HGB.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Bilanzstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden. Insbesondere sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst, wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten ihrer Vereinnahmung oder Verausgabung im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen (ggf. außerplanmäßigen) Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf Zugänge im Geschäftsjahr wurden zeitanteilig berechnet.

Forderu ngen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert, vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr wurden abgezinst.

Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten wurden gemäß § 256a HGB umgerechnet. Bei Deckung durch Termingeschäfte war der entsprechende Terminkurs maßgebend.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem Ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzins abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Latente Steuern wurden nicht angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen gegenüber Gesellschaftern, die gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG gesondert auszuweisen sind, bestanden zum Bilanzstichtag i.H.v. 169,70 EUR. Es bestanden keine Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen die Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen 2011, die pauschalen Abgaben an die Künstlersozialkasse sowie die Kosten aus der Verpflich­tung zur Aufbewahrung der Geschäfts­unterlagen. Auf Grund einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurde die Aufbewahrungsrückstellung abgezinst.

Die Fristigkeit der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:

Berichtsjahr

Stand

31.12.2011

bis zu 1 Jahr

1 bis 5 Jahre

über 5 Jahre

EUR

EUR

EUR

EUR

Verb. gegenüber Kreditinstituten

0,00

0,00

0,00

0,00

- davon geg. Ges. und vU

0,00

0,00

0,00

0,00

Lieferungen und Leistungen

1.157,13

1.157,13

0,00

0,00

- davon geg. Ges. und vU

0,00

0,00

0,00

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

2.510,91

2.510,91

0,00

0,00

- davon geg. Ges. und vU

0,00

0,00

0,00

0,00

Summe:

3.668,04

3.668,04

0,00

0,00

4. Sonstige Angaben

Im Zeitraum 05.10.2011 bis 31.12.2011 war folgender einzelvertretungsberechtigter und von den Beschränkungen des Selbstkontrahierungsverbotes gemäß § 181 BGB befreiter Geschäftsführer bestellt:

Richard Laing, Kaufmann, Brühl

Auf die Erstellung eines Lageberichts wird gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB verzichtet.

Der Jahresabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Brühl, den 22.06.2012

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 22.06.2012

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