Master Data

Registry
Register court Bayreuth HRB 2843
Registered
2/24/1998
Industry
Repair of electrical equipmentManufacture of electric domestic appliancesManufacture of wiring devices
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Projektierung, Installation und Reparatur von Elektroanlagen sowie der Verkauf von Haushaltsgeräten und Beleuchtungskörpern.

History

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Management

NameRole
Matthias Hahn
since 3/8/2021
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Astrid Künzel
Bindlach
100000
50.00%
Günter Oetter
Kulmbach
100000
50.00%

Financial Report

Elektro Frank GmbH

Mainleus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 39.637,00 27.734,00
I. Sachanlagen 39.637,00 27.734,00
B. Umlaufvermögen 483.285,46 502.487,06
I. Vorräte 44.200,00 179.800,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 188.377,20 172.043,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 250.708,26 150.643,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.654,00 886,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 524.576,46 531.107,06

Passiva

   
  31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 69.418,92 65.544,05
I. gezeichnetes Kapital 102.258,38 102.258,38
II. Verlustvortrag 36.714,33 90.712,45
III. Jahresüberschuss 3.874,87 53.998,12
B. Rückstellungen 11.920,00 10.970,00
C. Verbindlichkeiten 443.237,54 454.593,01
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 443.237,54 454.593,01
Bilanzsumme, Summe Passiva 524.576,46 531.107,06

Anhang 5.1.4

5.1.4 Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015

Elektro Frank GmbH, Mainleus

A. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

1. Grundsätzliche Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften, den ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den Regelungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.

B. ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZEN

1. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1 Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246-251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 264, 265-266, 268-274, 276-278 HGB, und unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252-256a HGB aufgestellt.

1.2 Bewertungsmethoden

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

ANLAGEVERMÖGEN

Sachanlagen

Technische Anlagen und Maschinen

sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Die Vermögensgegenstände werden linear abgeschrieben.

Auf geringwertige Anlagegegenstände deren Wert EUR 150,00 aber nicht EUR 1.000,00 übersteigt werden die steuerlichen Vorschriften zur Bildung eines Sammelpostens und zur Auflösung über 5 Jahre gemäß § 6 Abs. 2a EStG auch in der Handelsbilanz angewendet, da diese Handhabung der tatsächlichen Nutzungsdauer nicht entgegensteht.

UMLAUFVERMÖGEN

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Handelswaren

sind unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

wurden entsprechend ihres Fertigungsgrades mit anteiligen Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Erkennbare und latente Risiken sind mit Einzelwertberichtigungen erfasst. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen Rechnung getragen.

Sonstige Vermögensgegenstände

sind mit ihren Nominalwerten, Zahlungsbeträgen oder Barwerten angesetzt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

sind zum Nennwert bewertet.

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten

sind zu Nennwerten unter Absetzung planmäßiger, linearer Abschreibungen bewertet.

EIGENKAPITAL

ist zum Nennwert bewertet. Das gezeichnetge Kapital beträgt DM 200.000,00. Eine Umstellung auf Euro erfolgte noch nicht.

RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen

wurden in Höhe der voraussichtlichen Erfüllungsbeträge nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dotiert und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

VERBINDLICHKEITEN

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

sind zu Erfüllungsbeträgen angesetzt.

C. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Bilanzpostens Sachanlagen im Geschäftsjahr ist im vorstehenden Anlagenspiegel dargestellt.

2. Verbindlichkeiten

2.1 Restlaufzeiten und Angaben zur Besicherung

Die Verbindlichkeiten haben insgesamt eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr und sind nicht besichert.

D. SONSTIGE ANGABEN

1. Gesellschaftsorgane

1.1 Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Berichtsjahr:

Herr Wolfgang Frank, Dipl.-Ing. (FH).

sonstige Berichtsbestandteile

 

Gez. Wolfgang Frank

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 12.12.2016 festgestellt.

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