Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 7076
Registered
12/15/1992
Industry
Manufacture of doors and windows of woodManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of doors and windows of metal
Purpose
Herstellung, Vertrieb und Montage von Fenstern, Türen und Fassadenelementen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Paul Sengebusch
since 9/21/2023
Procura
Alexander Jehle
since 9/30/2020
Procura
Florian Jehle
since 1/8/2013
Managing Director

Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
46.00%
45.00%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

Sebnitz
€11,960
46.00%
Sebnitz
€11,700
45.00%

Holdings

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Sebnitzer Fensterbau GmbH

Sebnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.643.620,84 1.361.161,88
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 114.682,86 77.261,29
II. Sachanlagen 1.495.183,00 1.248.917,85
III. Finanzanlagen 33.754,98 34.982,74
B. Umlaufvermögen 3.840.865,70 3.950.575,97
I. Vorräte 1.411.393,01 2.035.242,56
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 8.161.736,33 5.297.770,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 983.067,57 904.763,25
III. Wertpapiere 152.400,05 170.859,90
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.294.005,07 839.710,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 47.478,84 41.008,24
Aktiva 5.531.965,38 5.352.746,09

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 3.840.655,75 3.633.956,16
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnrücklagen 3.500.000,00 3.000.000,00
III. Bilanzgewinn 314.655,75 607.956,16
davon Gewinnvortrag 107.956,16 391.588,40
B. Rückstellungen 471.743,68 394.436,06
C. Verbindlichkeiten 1.219.565,95 1.320.291,40
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 4.062,47
Summe Passiva 5.531.965,38 5.352.746,09

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften aufgestellt.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht:

Firmenname laut Registergericht: Sebnitzer Fensterbau GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Sebnitz
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Dresden
Register-Nr.: HRB 7076

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 246 bis 251 HGB)

In dem handelsrechtlichen Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendugen nicht mit Erträgen und Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur diejenigen Vermögensgegenstände aus, welche bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen sind ausschließlich im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB berücksichtigt.

Bewertungsmethoden (§ 284 Abs. 2 Nr. 1 i. V. m. § 246 bis 251 HGB)

Die Bewertungsmethoden sind unter strenger Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Normen erfolgt.

Bei der Bewertung ist von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen worden. Dem stehen auch tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen. Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehrbaren Risiken und Verluste, welche bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur beachtet worden, sofern sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Einzelne Posten sind wie folgt bewertet worden:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

2. Vorräte
Die Vorräte wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken, in Form von Pauschalwertberichtigungen bewertet.

4. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

Die Guthaben bei Kreditinstituten sowie der Kassenbestand wurden zum Nennbetrag angesetzt.

5. Rechnungsabgrenzungsposten

Zur Erfüllung des Prinzips der periodengerechten Gewinermittlung wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

6. Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 26.000,00 Euro.

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

8. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

9. Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden (Prinzip der periodengerechten Gewinnermittlung).

III. Angaben zur Bilanz

Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt 698,6 TEUR (VJ: 1.068,9 TEUR).

Mit den Verbindlichkeiten sind folgende Sicherheiten verbunden:



Art der Verbindlichkeit
Betrag (TEUR)
Sicherungsform
gegenüber Kreditinstituten
150,0
Pfandrechte
gegenüber Kreditinstituten
469,9
Sicherungsübereignung
aus Lieferungen und Leistungen
360,1
regelmäßig Eigentumsvorbehalte


Aufstellung des Jahresabschlusses nach teilweiser Ergebnisverwendung (§ 268 Abs. 1 HGB).

In dem Bilanzgewinn in Höhe von 314.655,75 EUR (VJ: 607.956,16 EUR) ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 107.956,16 EUR (VJ: 391.588,40 EUR) enthalten.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamkostenverfahren (§ 275 Abs. 1 HGB) aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von derzeit jährlich 77 TEUR sonstige fi­nan­zielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen für bewegliche sowie in Höhe von 226 TEUR aus Pachtverträgen für unbewegliche Vermögensgegenstände.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 64,25 (VJ: 58,25).

sonstige Berichtsbestandteile

 

Sebnitz, den 30.04.2024

gez. Florian Jehle
Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.04.2024 festgestellt.

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