Ravemaker UG (haftungsbeschränkt)
Same addressProvision of other services for non-artistic events
Basic information of the organization
Changes published in the official company registry
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Peter Wulff since 10/26/2010 | Managing Director |
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
| Name | Ownership |
|---|---|
| 100.00% |
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Companies in which this organization holds a direct stake
| Name | Ownership |
|---|---|
| 64.47% | |
| 50.00% |
Official financial statements and annual reports
Blue Health GmbHBerlinJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011BilanzAktiva
Anhang für das Geschäftsjahr 2011Blue Health GmbH, BerlinI. Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Die allgemeinen Vorschriften der §§ 238 bis 263 HGB für alle Kaufleute sowie die er gänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 ff. HGB wurden beachtet. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie die steuerlichen Vorschriften zu beachten. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Vorjahreszahlen wurden in der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung zum Vergleich in Euro angegeben. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 266, 274 a, 276, 288, HGB und dem Unterlassen von Angaben gem. § 286 HGB wurde teilweise Gebrauch gemacht. Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden. II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr beibehalten. Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Aktiva Der Ansatz der Sachanlagen erfolgt zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und werden planmäßig abgeschrieben. Die angesetzte Nutzungsdauer der Gegenstände entspricht den vom BMF heraus gegeben AfA-Tabellen. Es kommt ausschließlich die lineare Abschreibungsmethode zu Anwendung. Im Geschäftsjahr angeschaffte geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Die Finanzanlagen werden mit Anschaffungskosten bewertet. Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Das ausgewiesene Bankguthaben werden zum Nominalbetrag angesetzt. Passiva Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag so wie der Handelsregistereintragung. Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Gewinn- und Verlustrechnung Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkosten verfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB. III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Aktiva Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens ist auf Blatt 5 dieses Anhangs (Anlagenspiegel) dargestellt. Zum Jahresende betrugen die Anschaffungs- und Herstellungskosten des Sachanlagevermögens der Gesellschaft 0,70 T€. Die Finanzanlagen veränderten sich im Geschäftsjahr aufgrund neuer Beteiligungen. Unter den Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht werden verzinsliche Forderung in Höhe von 0,30 T€ ausgewiesen. Die Forderung ist mit 5,5 % verzinst. Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten hauptsächlich Forderungen gegenüber dem Finanzamt aus Umsatzsteuer. Passiva Das Eigenkapital der Gesellschaft setzt sich zusammen aus dem "Gezeichneten Kapital" und dem "Bilanzverlust". Das "Gezeichnete Kapital" beinhaltet das durch die Gesellschafter eingebrachte Kapital in Form von Geld. Es beträgt unverändert 25,00 T€. Der Bilanzverlust setzt aus dem Jahresfehlbetrag (12,28 T€) und dem Verlustvortrag (3,95 T€) zusammen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen Webhostingkosten. Zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung bestehen diese Verbindlichkeiten nicht mehr. Die Sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter. Haftungsverhältnisse Es bestehen keine Eventualverbindlichkeiten aus Bürgschaften, Wechsel und Scheckbürgschaften, Gewährleistungsverträgen, Bestellung von Grundschulden, Pfandrechten sowie sonstigen Sicherheiten. Gewinn- und Verlustrechnung Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 7,43 T€. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Fahrzeug-, Buchführungs- und Abschluss und Prüfungskosten. IV. ANLAGENSPIEGEL Auf die Veröffentlichung des Anlagenspiegels wurde verzichtet. V. Sonstige Angaben Auf die Angabe der Gesellschaften an den die Gesellschaft zu mindestens 20 % beteiligt ist, wurde unter Bezug auf § 286 Abs. 3 HGB verzichtet. Zum alleinigen Geschäftsführer der Gesellschaft war Herr Peter M. Wulff, Berlin, bestellt. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 12.275,39 € zusammen mit dem Verlustvortrag aus 2010 in Höhe von 3.954,68 € als Bilanzverlust in Höhe von 16.230,07 € in das neue Geschäftsjahr vorzutragen.
Berlin, den 20. Juni 2012 Peter M. Wulff, Geschäftsführer sonstige BerichtsbestandteileAngaben zur Feststellung: Der Jahresabschluss wurde am 20.06.2012 festgestellt. |
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