Diagnostic imaging activities
detim IT Solutions GmbH
Helfmann-Park 9, 65760 Eschborn, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Mehmet Ücyildiz since 6/27/2017 | Managing Director |
Beneficial Owners
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Identified persons (2)
| Name | Ownership |
|---|---|
| 50.00% | |
| 50.00% |
Shareholders
Company ownership and partner structure
2 shareholders
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
detim IT Solutions GmbHFrankfurt am MainJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023HandelsbilanzAktiva
AnhangAllgemeine Angaben Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorschriften. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Die detim IT Solutions GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt (Nr. HRB 108858). Die GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB, da sämtliche Größenmerkmale die Schwellenwerte für kleine Kapitalgesellschaften nicht überschreiten. Deshalb wird gemäß § 264 Abs. 1 HGB auf die Erstellung eines Lageberichtes verzichtet. Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist gemäß § 316 HGB nicht prüfungspflichtig Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind an den ertragsteuerlichen Vorschriften ausgerichtet sofern dem nicht handelsrechtliche Regelungen entgegenstehen. Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear abgeschrieben. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände werden nicht aktiviert. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Geringwertige Wirtschaftsgüter, das sind bewegliche Gegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis einschließlich EUR 800 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert werden vorgenommen, wenn die Wertminderung dauerhaft ist. Das Umlaufvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert. Soweit aufgrund des handelsrechtlichen Niederstwertprinzips eine Abwertung erforderlich ist, wurde diese durchgeführt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel wurden zum Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Risiken bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird, sofern erforderlich, durch die separate Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen. Flüssige Mittel sind zum Nennwert bilanziert. Rückstellungen wurden für alle erkennbaren ungewisse Verbindlichkeiten und Risiken gebildet. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Kurzfristige Fremdwährungsforderungen und -verbindlichkeiten werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Langfristige Fremdwährungsforderungen- und verbindlichkeiten bestehen nicht. Für Ansatz- und Bewertungsunterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz erfolgte eine Abgrenzung passiver latenter Steuern unter Zugrundelegung eines Ertragssteuersatzes von 30 v.H. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung Anlagevermögen Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens zeigt der beigefügte Bruttoanlagenspiegel. Forderungen Alle unter den Forderungen ausgewiesenen Beträge sind innerhalb einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr fällig. Eigenkapital Das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 25.000 war am Bilanzstichtag in voller Höhe eingezahlt. Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von über 5 Jahren liegen nicht vor. Unverzinsliche Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von über einem Jahr wurden entsprechend den handels- und steuerrechtlichen Vorgaben abgezinst. Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. Sonstige Pflichtangaben Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane Während des Geschäftsjahres 2023 erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch Herrn Mehmet Ücyildiz. Der Geschäftsführer hat Einzelvertretungsbefugnis und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Personalstand im Jahresdurchschnitt betrug 21 Arbeitnehmer. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG Gegenüber den Gesellschaftern bestehen am Bilanzstichtag die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Ergebnisverwendung Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 110.491,53 € ab. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag mit dem Gewinnvortrag aus 2022 in Höhe von 215.950,60 € zu verrechnen. Der verbleibende Gewinn in Höhe von 105.459,07 € soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. sonstige Berichtsbestandteile
Frankfurt, den 07.01.2023 Mehmet Ücyildiz, Gesellschafter-Geschäftsführer Angaben zur Feststellung:Der Jahresabschluss wurde am 07.01.2025 festgestellt. |
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