Wecolux GmbHLiquidated

Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 15246
Registered
8/29/2005
Industry
Manufacture of plastic packing goodsManufacture of paper stationeryPublishing of newspapers
Purpose
Die Herstellung und der Vertrieb von Druckerzeugnissen, insbesondere der Betrieb eines Satzstudios als Druckvorstufe und die Herstellung kartographischer Arbeiten.

History

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Management

NameRole
Theodora Jakobs
since 4/10/2008
Liquidator

Financial Report

Wecolux GmbH

Bexbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

BILANZ



AKTIVA

Euro

lfd. Jahr
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

0,00


II. Sachanlagen

0,00

4.847,90

III. Finanzanlagen

0,00

Summe A

0,00

4.847,90

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

0,00

0,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

12.558,08

29.861,09

III. Wertpapiere

0,00

0,00

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

0,00

200,00

Summe B

12.558,08

30.061,09

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00


0,00

Summe C

0,00

0,00

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0,00

20.060,99

Summe D

0,00

20.060,99

Summe Aktiva

12.558,08

54.969,98



PASSIVA

Euro

lfd. Jahr
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Kapitalrücklage

0,00

0,00

III. nicht gedeckter Fehlbetrag

0,00

20.060,99

IV. Verlustvortrag

-66.230,01

-40.946,29

IV.I Verlustvoträge nicht abzugsfähig

-285,29

IV.II Verlustvortrag vor Verwendung

-65.944,72

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

12.638,23

-4.114,70

Summe A

-28.591,78

0,00

B. Rückstellungen

1.800,00

480,00

Summe B

1.800,00

480,00

C. Verbindlichkeiten

39.349,86

54.489,98

Summe C

39.349,86

54.489,98

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

0,00

Summe D

0,00

0,00

Summe Passiva

12.558,08

54.969,98

ANHANG für das Wirtschaftsjahr 2008 - Jahresabschluss zum 31. Dezember 2008

Wecolux GmbH, Bexbach

I. Allgemeine Angaben

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss zum 31.12.2008 entspricht den Grundsätzen ordnungsgemäßer Bilanzierung. Für die Gliederung und Bewertung wurden die handelsrechtlichen Vorschriften beachtet.

2. Gliederung

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266, 275 HGB aufgestellt worden. Die Gewinn- und Verlustrechnung entspricht dem Gesamtkostenverfahren.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind unter Beachtung der handelsrechtlichen und zugleich steuerrechtlichen Vorschriften ausgewählt worden.

Die allgemeinen Grundsätze für die Gliederung (§ 265 HGB), die Bewertung (§ 252 HGB) und die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung wurden beachtet.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Absetzung für Abnutzung, angesetzt. Für Zugänge an neuen beweglichen Wirtschaftsgütern des Geschäftsjahres wurden die einkommensteuerrechtlichen Bestimmungen in Bezug auf die Vornahme der Abschreibung angewandt. Von der Bewertungsvereinfachung gem. § 6 Abs. 2 EStG für Geringwertige Wirtschaftsgüter wurde Gebrauch gemacht und die Zugänge des Wirtschaftsjahres voll als Aufwand verrechnet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gehen grundsätzlich mit dem Nominalwert in die Bilanz ein. Einzelwertberichtigungen wurden in erforderlichem Umfang vorgenommen.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die dem Rechnungsabgrenzungsposten zugrunde liegenden Aufwendungen sind zeitanteilig abgegrenzt.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Nennwert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Ergänzende Angaben

Organe der Gesellschaft

Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr durch folgende Personen wahrgenommen:

Herr Heinz-Jürgen Jakobs, Bexbach

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss wurde mit Verlustvortrag verrechnet.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Euro

lfd. Jahr
Euro

1. Umsatzerlöse

43.899,85

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

0,00

3. andere aktivierte Eigenleistungen

0,00

4. sonstige betriebliche Erträge

3.000,00

5. Materialaufwand:

-15.672,79

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

-149,12

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

-15.523,67

6. Personalaufwand:

-17.430,17

a) Löhne und Gehälter

-14.361,00

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung

-3.069,17

7. Abschreibungen:

-1.556,88

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs

b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten

-1.556,88

8. sonstige betriebliche Aufwendungen

-19.601,78

8.1 Raumkosten

-3.784,76

8.2 Fahrzeugkosten

-7.927,65

8.3 Werbe- und Reisekosten

-278,37

8.4 verschiedene betriebliche Kosten

-7.611,00

9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen

0,00

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen

0,00

11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen

0,00

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens

0,00

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen

0,00

14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

0,00

15. außerordentliche Erträge

20.000,00

16. außerordentliche Aufwendungen

17. außerordentliches Ergebnis

20.000,00

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

19. sonstige Steuern

20. Jahresüberschuss


12.638,23

 

Herr Heinz-Jürgen Jakobs

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