Elektro Brehm GmbHLiquidated

58739 Wickede (Ruhr), DEU

Master Data

Registry
Register court Arnsberg HRB 7522
Registered
5/11/2006
Industry
Electrical installationRepair of electrical equipmentManufacture of wiring devices
Purpose
Ausführung von Elektroarbeiten aller Art

History

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Management

NameRole
Hans-Werner Brehm
since 5/11/2006
Managing Director

Financial Report

Elektro Brehm GmbH

Wickede

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva

31.12.2006
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 12.500,00
B. Anlagevermögen 2.023,00
I. Sachanlagen 2.023,00
C. Umlaufvermögen 24.784,68
I. Vorräte 13.730,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.608,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 3.445,76
D. Rechnungsabgrenzungsposten 718,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 40.025,78

Passiva

31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 23.737,05
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag 1.262,95
B. Rückstellungen 2.450,00
C. Verbindlichkeiten 13.838,73
Bilanzsumme, Summe Passiva 40.025,78

Anhang

Anhang

 

 
a) Allgemeine Angaben

 
Der Jahresabschluss der Elektro Brehm GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

 
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

 
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.

 

 
b) Angaben zur Buchführung

 
Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

 
Das Unternehmen hat eine den gesetzlichen Vorschriften entsprechende Buchführung
erstellt.

 
Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger
Buchführung.

 
Die dem Abschluss zu Grunde liegende Buchführung entspricht den GoB.

 
Die anfallenden Geschäftsvorfälle wurden mit Hilfe elektronischer Datenverarbeitung
erfasst und über das Programm Kanzlei-Rechnungswesen der DATEV eG ausgewertet.

 
Die Entwicklung des Anlagevermögens wird mit Hilfe des Programms ANLAG der
DATEV eG bearbeitet. Neben einer genauen Beschreibung des einzelnen Gegenstandes
wird ein Nachweis über das Anschaffungsdatum, den Anschaffungspreis sowie alle
weiteren Verkehrszahlen, insbesondere die Abschreibungen geführt.

 
Die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung wird ebenfalls mit elektronischer Datenverarbeitung
geführt.

 
Die Organisation der Buchhaltung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das
Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung
und Buchung der Geschäftsvorfälle.

 
Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen
Änderungen erfahren.

 
Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

 


 



 
Bei Erstellung des Jahresabschlusses wurden die Bilanzierungs- und Bewertungsvor-
schriften des Handels- und Gesellschaftsrechts beachtet.

 
Die auf den 31.12.2006 durchgeführte Inventur wurde von uns nicht beobachtet.
Organisatorische Vorbereitungen und Festlegungen von Durchführungsanweisungen
wurden von uns ebenfalls nicht vorgenommen.

 

 
c) Angaben zur Bilanzierung

 
Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter
besonderer Beachtung der §§ 266 und 275 HGB. Das Anlagevermögen ist in einem
Bestandsnachweis ordnungsgemäß entwickelt.

 
Die Gesellschaft bilanziert - soweit zulässig - unter Beachtung der steuerlichen Ansatz-
vorschriften.

 
Die Erstellung vorliegender Steuerbilanz erfolgte unter Beachtung der handelsrechtlichen
und steuerlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften.

 
Vorliegende Steuerbilanz wurde auf der Grundlage der Gewinnermittlungsvorschriften
des § 5 Abs. 1 EStG erstellt.

 

 

 
d) Angaben zur Bewertung

 
Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden
Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

 
Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken- soweit sie bis zur Aufstellung des
Jahresabschlusses erkennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen
und Wertberichtigungen Rechnung getragen.

 
Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung haben wir im
Erläuterungsteil ausführlich besprochen (Kontennachweis).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Die Bewertung erfolgte entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen.

 
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und
sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt
und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten
gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

 
Die Forderungen sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

 
Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 


 
Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV-Posten entsprechen den gesetzlichen
Vorschriften.

 

 

 

 

 
f) Ergebnisverwendung und Eigenkapital

 
Die Bilanz weist einen Jahresfehlbetrag von 1.262,95 Euro aus.

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 13.838,73 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 282,27 EUR.

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