Master Data

Registry
Register court Jena HRB 516569
Registered
4/11/2011
Industry
Manufacture of military fighting vehiclesManufacture of bottles and other containers of glassManufacture and processing of other glass, including technical glassware
Purpose
ist die Produktion von Sonderfahrzeugen sowie die Herstellung von laminiertem Glas

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Andre Uschakow
since 4/9/2025
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

98744 Schwarzatal
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Aurum Security GmbH

Schwarzatal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

98.870,00

122.184,00

II. Sachanlagen

151.410,86

71.633,86

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1.865.993,13

1.152.167,96

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

135.629,50

106.718,56

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

6.481,13

150.213,35

C. Rechnungsabgrenzungsposten

1.142,32

2.892,32

Summe Aktiva

2.259.526,94

1.605.810,05



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

203.986,86

192.794,50

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

nicht eingeforderte ausstehende Einlagen

-12.500,00

-12.500,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

180.294,50

55.359,32

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

11.192,36

124.935,18

B. Rückstellungen

30.660,96

29.641,71

C. Verbindlichkeiten

2.024.879,12

1.383.373,84

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

2.259.526,94

1.605.810,05

ANHANG

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen Gliederungsschema für kleine Kapitalgesellschaften.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Beim Sachanlagevermögen erfolgten die planmäßigen Abschreibungen linear entsprechend den amtlichen AfA-Tabellen bzw. gemäß der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Dabei erfolgte die Abschreibung bei Zugängen pro rata temporis.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Umlaufvermögen

Die Bewertung der Forderungen erfolgte zum Nennwert.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet. Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von liquiden Mitteln

Liquide Mittel wurden zum Nennwert bewertet.

5. Grundlagen für die Umrechnung in Euro

Die Umrechnung in Euro erfolgte entsprechend den amtlichen Kursen auf den Tag der Durchführung der Transaktion. Die am Bilanzstichtag bestehenden US-Dollar Bankkonten werden grundsätzlich unter Zugrundelegung des geltenden Devisen-Geldkurses bewertet. Für die Umrechnung der sonstigen Fremdwährungspositionen in der Bilanz wurden die Verluste aus der Änderung der Umrechnungskurse berücksichtigt, während die unrealisierten Gewinne aus der Veränderung der Währungsparitäten keine Berücksichtigung fanden.

B. Erläuterung zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände i. H. v. € 81.139,32 (Vorjahr € 80.013,95) haben eine Restlaufzeit bis ein Jahr. Die Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände i. H. v. € 54.490,18 (Vorjahr € 26.704,61) haben eine Restlaufzeit ein bis fünf Jahre.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind grundsätzlich in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt, alle bis zum Abschlussstichtag entstandenen und bis zum Tag der Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken wurden berücksichtigt. Sonstige Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Jahresabschluss- und Prüfungskosten.

Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten i. H. v. € 1.876.179,12 (Vorjahr € 1.387.866,95) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen € 148.700,00 (Vorjahr € 4.506,89). Für die Verbindlichkeiten bestehen keine pfandrechtlichen Besicherungen.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

C. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden nicht.

2. Zum Geschäftsführer ist Herr Andre Uschakow, Schwarzatal bestellt.

3. Dem Geschäftsführer wurden keine Kredite oder Vorschüsse gewährt.

4. Im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von € 11.192,36 (Vorjahr € 124.935,18). Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen

 

Schwarzatal, den 03. Februar 2022

gez. Andre Uschakow, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 07. Februar 2022

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