CISA Verwaltungsgesellschaft mbH

Gerokstraße 1, 70188 Stuttgart, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 6941
Registered
4/28/1977
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisBuying and selling of own non-residential real estateAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Die Verwaltung und Nutzung von eigenen Vermögensgegenständen und Vermögenswerten aller Art, daneben auch der Handel mit Einrichtungsgegenständen aller Art für Wohnungen, Büros und Verwaltungsgebäude.

History

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Management

NameRole
Hans Speidel
since 11/25/2005
Managing Director

Financial Report

CISA Verwaltungsgesellschaft mbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 269.597,59 77.577,59
I. Sachanlagen 269.597,59 77.577,59
B. Umlaufvermögen 54.185,41 22.424,11
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.990,83 858,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 48.194,58 21.565,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.192,33 2.161,13
Bilanzsumme, Summe Aktiva 326.975,33 102.162,83

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 36.046,45 16.739,41
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 8.825,18 48.675,09
III. Jahresüberschuss 19.307,04 39.849,91
B. Rückstellungen 32.184,60 2.100,00
C. Verbindlichkeiten 258.744,28 83.323,42
Bilanzsumme, Summe Passiva 326.975,33 102.162,83

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs-abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden, sofern keine anderen Angaben gemacht worden sind.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen sowohl degressiv als auch linear vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Das Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Latente Steuern

Latente Steuern gem. § 274 HGB waren nicht zu bilden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögensist in der Anlagenentwicklung am Ende des Anhangs dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 Abs. 2 HGB).

Eigenkapital

Das Eigenkapital ist vollständig eingefordert und einbezahlt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von 258.744,28 EUR haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2011 bestanden keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens - unverändert - geführt durch

Herrn Hans Speidel

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Stuttgart, den 6. Juli 2012

gez. Speidel

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 17.7.2012.

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