Master Data

Registry
Register court München HRB 186636
Registered
7/8/2010
Industry
Operation of tree nurseriesIntermediation service activities for courses and tutorsOther social work activities without accommodation for older persons
Purpose
Betreuung der Ehemaligen (Alumnis) der SAE-Lehrstätten in Deutschland mittels der Führung eines Firmen- und Absolventennetzwerkes.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Peter Pulfer
since 7/8/2010
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
ADE Holding SASFRA
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

SAE Alumni GmbH

Fürstenfeldbruck

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 3.274,00 5.020,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.432,00 2.508,00
II. Sachanlagen 1.842,00 2.512,00
B. Umlaufvermögen 172.008,05 208.722,26
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 71.899,13 52.411,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 100.108,92 156.310,55
Bilanzsumme, Summe Aktiva 175.282,05 213.742,26

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 107.152,28 106.734,78
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 82.152,28 81.734,78
davon Gewinnvortrag 81.734,78 27.197,48
B. Rückstellungen 9.500,00 39.040,26
C. Verbindlichkeiten 16.792,24 6.008,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten 41.837,53 61.959,07
Bilanzsumme, Summe Passiva 175.282,05 213.742,26

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der SAE Alumni GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und deren Abgang unterstellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden wegen des allgemeinen Zins- und Kreditrisikos Pauschalwertberichtigungen vor- genommen. Einzelrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Die Darstellung und Bilanzierung des Eigenkapitals erfolgt gem. § 272 HGB.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Bei der Ermittlung des Erfüllungsbetrags werden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden entsprechend § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB abgezinst.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen erhaltene Zahlungen, die erst im Folgejahr zu Erträgen werden . Die Auflösung erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

  Aufstellungserleichterungen für die Gewinn- und Verlustrechnung

Es werden die Aufstellungserleichterungen des § 276 Satz 1 HGB in Anspruch genommen.

 Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

  1. Anlagevermögen

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs als Abgang erfasst. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen des Geschäftsjahres 2012 betragen TEUR 3 (Vorj. TEUR 3).

  2. Umlaufvermögen

Auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden wegen des allgemeinen Zins- und Kreditrisikos Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 25 (Vorj. TEUR 25) enthalten

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

  3. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten TEUR 17 (Vorj. TEUR 6) haben eine Laufzeit bis zu einem Jahr

Abgesehen von den branchenüblichen Eigentumsvorbehalten sind die ausgewiesenen Verbindlichkeiten nicht weiter besichert.

Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Nach § 251 und § 268 Abs. 7 HGB waren keine Haftungen zu vermerken.

Geschäftsführer

Herrn Peter Pulver, Kaufmann

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt.

Konzernzugehörigkeit

Die SAE Alumni GmbH wurde in den Konzernabschluss der Navitas Limited mit Sitz in Mount Pleasant (Australien) einbezogen.

Der offen gelegte Konzernabschluss, der für den größten Kreis von Unternehmen aufgestellt wird, ist in Mount Pleasant (Australien) bzw. auf der Website: http://www.navitas.com/corporate.html erhältlich.

Unterschrift der Geschäftsleitung

Fürstenfeldbruck, im Mai 2013

gez.  Peter Pulver
Geschäftsführer
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2013 festgestellt.

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