Plumbing, heat and air-conditioning installation
GeHaVau GmbHLiquidated
16348 Wandlitz, DEUMaster Data
Basic information of the organization
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Rüdiger Dr. Weber since 2/26/2009 | Managing Director |
Financial Report
Official financial statements and annual reports
GeHaVau GmbH(vormals: GeHaVau Grundstücks-, Haus- und Gerätevermietungs-, Service- und Verwaltungs-GmbH)Wandlitz (vormals: Berlin)Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009BILANZ
ANHANGI. Allgemeine Angaben Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 274 a, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden: 1. Gliederungsgrundsätze Die Bilanz wurde unter Beachtung der Gliederungsvorschriften des § 266 HGB erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 II HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Eine Anpassung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres zur Vergleichbarkeit mit denen des Geschäftsjahres war nicht erforderlich. Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz bestand nicht. 2. Bilanzierungsmethoden Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert. Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB bestanden nicht. 3. Bewertungsmethoden Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung realisiert wurden. Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet: - Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. - Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. - Die Abschreibungen wurden gem. § 7 Abs. 1 S. 4 EStG pro rata temporis vorgenommen. Von der degressiven Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens gem. § 7 Abs. 2 EStG wurde kein Gebrauch gemacht. - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 149,99) wurden im Erwerbsjahr sofort als Aufwand erfasst. - Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungs- oder Herstellungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00) wurden im Erwerbsjahr aktiviert und gleichmäßig über fünf Jahre abgeschrieben. - Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind berücksichtigt. Ein allgemeines Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde nicht berücksichtigt. - Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. - Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden. 4. Währungsumrechnung Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben. II. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz Aktiva Die Entwicklung und Gliederung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel sowie der Entwicklung des Anlagevermögens ersichtlich, ebenso wie die Abschreibungen des Geschäftsjahres. Es wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen vorgenommen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen waren am Bilanzstichtag alle beglichen. Passiva Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen waren zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung beglichen. Die
sonstigen Verbindlichkeiten betragen insgesamt EUR
50.000,00 davon entfallen auf Gesellschafter
III. Sonstige Angaben Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane Geschäftsführer:
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag In der Bilanz wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag gem. § 268 Abs. 3 HGB in Höhe von 44.310,48 € ausgewiesen. Dem gegenüber stehen Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von 50.000,00 €, welche eigenkapitalersetzenden Charakter haben. V. Ergebnisverwendung Die Geschäftsführung schlägt vor, das Ergebnis
Unterzeichnung des Jahresabschlusses 16348 Wandlitz, den 1. Dezember 2010 Geschäftsführer Dr. Rüdiger Weber
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