Weingut Zaiß KG

Stuttgart

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRA 722674
Registered
4/24/2008

History

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Financial Report

Weingut Zaiß KG

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2018 bis zum 30.06.2019

Bilanz

Aktiva

30.6.2019
EUR
30.6.2018
EUR
A. Anlagevermögen 3.199.689,54 3.318.212,54
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 2,00
II. Sachanlagen 3.198.937,54 3.317.460,54
III. Finanzanlagen 750,00 750,00
B. Umlaufvermögen 468.744,41 447.035,05
I. Vorräte 369.485,00 346.553,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 93.110,50 97.839,94
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.148,91 2.642,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.039,00 9.422,17
Bilanzsumme, Summe Aktiva 3.675.472,95 3.774.669,76

Passiva

30.6.2019
EUR
30.6.2018
EUR
A. Eigenkapital 810.336,86 810.686,88
I. Kapitalanteile 600.000,00 600.000,00
1. Kapitalanteile der persönlich haftenden Gesellschafter 300.000,00 300.000,00
2. Kapitalanteile der Kommanditisten 300.000,00 300.000,00
II. Rücklagen 210.336,86 210.686,88
B. Rückstellungen 10.804,00 11.415,00
C. Verbindlichkeiten 2.854.332,09 2.952.567,88
Bilanzsumme, Summe Passiva 3.675.472,95 3.774.669,76

Anhang


der Weingut Zaiß KG, Stuttgart,

für das Geschäftsjahr 2018/2019

A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Weingut Zaiß KG hat ihren Sitz in Stuttgart. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRA 722674 eingetragen.
 
B. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Anhangs wurden in Anspruch genommen.

Im übrigen wurde der Grundsatz der Ausweisstetigkeit beachtet.

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter der für den Vorjahresabschluss angewandten Gliederungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§ 265 Abs. 1, § 266 ff. HGB).

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einzelner Posten

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungdsauer vorgenommen. Als Nutzungsdauer wird bei Software drei Jahre unterstellt.

Das Sachanlagevermögen ist mit den steuerlich aktivierungspflichtigen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen gemindert.

Die Abschreibungen erfolgen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer und werden nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 800,00 werden im Zugangsjahr gem. § 6 Abs 2 EStG voll abgeschrieben. Der Abgang wird im Jahr des Zugangs unterstellt.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt:

Die Vorräte werden mit ihren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei zum Bilanzstichtag gesunkenen Wiederbeschaffungskosten werden Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zu Nennwerten angesetzt. Alle erkennbaren Einzelrisiken wurden bei der Bewertung berücksichtigt. Für das allgemeine Kreditrisiko ist eine Pauschalwertberichtigung für Forderungen aus dem Liefer- und Leistungsverkehr mit 1 % gebildet.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Erläuterungen zur Bilanz

Bilanz

1. Flüssige Mittel

Die Position enthält den Kassenbestand sowie das Guthaben bei einem Kreditinstituten.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von EUR 1.224.979,83 (i. V. TEUR 1.154) eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und in Höhe von EUR 923.606,46 (i. V. TEUR 967) eine Restlaufzeit über 5 Jahre.

E. Sonstige Angaben

1. Personal

Durchschnittlich wurden während des Geschäftsjahrs 14 Mitarbeiter beschäftigt.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen:  

Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
15.663,80
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre
 
62.655,20
Restlaufzeit über 5 Jahre
 
0,00
 
 
78.319,00

 

Stuttgart, den 4. Mai 2020

gez. Christian Zaiß

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.05.2020 festgestellt.

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