Lune Light GmbHLiquidated

46149 Oberhausen, DEU

Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 17889
Registered
8/10/2005
Industry
Manufacture of electric lighting equipmentManufacture of wiring devicesManufacture of electric domestic appliances
Purpose
Herstellung und der Vertrieb von elektrischen Leuchten und elektrischen Leuchtmitteln.

History

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Management

NameRole
Sabine Krön-Nolde
since 6/21/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Sabine Krön-Nolde
Jägerstr. 207, 46149 Obrhausen
€50,000
100.00%

Financial Report

Lune Light GmbH

Dinslaken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 13.829,00 19.672,00
I. Sachanlagen 13.829,00 19.672,00
B. Umlaufvermögen 415.108,28 347.282,68
I. Vorräte 122.234,82 116.202,89
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 289.977,38 32.702,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.896,08 198.377,41
Bilanzsumme, Summe Aktiva 428.937,28 366.954,68

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 133.794,15 326.053,64
I. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag 0,00 267.949,84
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 8.103,80
IV. Bilanzgewinn 83.794,15 0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 2.481,00 3.459,00
C. Rückstellungen 24.947,00 30.295,27
D. Verbindlichkeiten 267.715,13 6.153,77
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 267.715,13 6.153,77
E. Passive latente Steuern 0,00 993,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 428.937,28 366.954,68

Anhang für das Geschäftsjahr 2011


Lune Light GmbH
Dinslaken

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma Lune Light GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und
und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf. Größenabhängige Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden nicht in Anspruch genommen.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen Aufgrund des Wahlrechtes des Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Nach § 67 Abs. 4 EGHGB wurden die Sonderposten unter Anwendung der für sie geltenden Vorschriften  in der Handelsbilanz fortgeführt. (sog. Beibehaltungswahlrecht)

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, insbesondere sind alle vorhandenen Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.
 
Das Sachanlagenvermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände vorgenommen.

Der Warenbestand wurde durch Inventur ermittelt. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden wenn notwendig einzelwertberichtigt. Die verbleibenden Forderungen wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und sind notwendig wie ausreichend bemessen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände im Jahre 2010 ist in einer Anlage zum Jahresabschluss dargestellt.

Der Bilanzgewinn beträgt Euro 83.794,15 und wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen u.a. die Kosten für die Erstellung, Aufbewahrung und Offenlegung des Jahresabschlusses sowie div. kleinerer Posten

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31. Dezember 2011 bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus dem Mietvertrag für die betrieblichen Räume in Dinslaken von jährlich einschließlich Nebenkosten Euro 25.200,00. Die Laufzeit ist bis zum 31. März 2013 fest vereinbart, danach beträgt die Kündigungsfrist 6 Monate zum Jahresende.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Der Sonderposten mit Rücklageanteil wurde im Berichtsjahr durch Abgänge (€ 970,00) gemindert. Die Auflösung des Sonderpostens wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

V. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurde die Geschäftsleitung durch Herrn Ludger Nelles und Frau Beate Glaremin wahrgenommen.

Beide Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Dinslaken, den 03. April 2012

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Ludger Nelles Beate Glarem

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.04.2012 festgestellt.

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