Multibau Management GmbHLiquidated

Armsündersteige 95, 74076 Heilbronn, DEU

Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 730077
Registered
5/29/2009
Industry
Management activities of other holding companiesActivities of holding companiesManagement activities of holding companies with predominantly financial shareholdings
Purpose
das Halten und die Verwaltung von Beteiligungen an anderen Gesellschaften sowie das Erbringen von Managementleistungen im Baubereich

History

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Financial Report

Multibau Management GmbH

Heilbronn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2010 bis zum 30.06.2011

BILANZ



AKTIVA

EUR

Stand am
30.06.2011
EUR

Vorjahr

TEUR

A. Anlagevermögen

-. Sachanlagen

193.904,00

243,5

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

13.336,00

26,7

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

659.197,88

569,3

C. Rechnungsabgrenzungsposten

49,00

0,5

Summe Aktiva

866.486,88

840,0



PASSIVA

EUR

Stand am
30.06.2011
EUR

Vorjahr

TEUR

A. Eigenkapital

100.145,23

0,8

B. Rückstellungen

2.000,00

2,5

C. Verbindlichkeiten

764.341,65

836,7

Summe Passiva

866.486,88

840,0

Anhang 2010/2011


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.


B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.


II. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen an die geänderten Bewertungsmethoden im Sinne von Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB war nicht erforderlich. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagenvermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibungen war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Für die Anlagegüter mit Einzelanschaffungspreisen von mehr als EUR 150,00 und nicht mehr als 1.000,00, die nach dem 31. Dezember 2007 angeschafft worden sind, wurde der järliche steuerlich zu bildende Sammelposten aus Vereinfachungsgründen in die Handelsbilanz übernommen. Von den jährlichen Sammelposten, deren Höhe insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist, werden entsprechend den steuerlichen Vorschriften pauschalierend jeweils 20 Prozent p.a. im Jahr der Bildung und den vier darauf folgenden Jahren abgeschrieben.


Vorräte

Die Bestände an Waren sind jeweils zu letzten Einstandpreisen oder zu niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag aktiviert.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.


Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.


Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbertrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.


C. Angaben zur Bilanz

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für die voraussichtlichen Kosten für den Jahresabschluss und die Steuererklärungen des Geschäftsjahres gebildet.


Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr beträgt TEUR 344,4,4 (Vorjahr: TEUR 103,0), der mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren TEUR 260,0 (Vorjahr: TEUR 493,7).


D. Sonstige Angaben

Organe

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

Herr Armin Wurster, Tischlermeister, Heilbronn.

Die Angaben der Vergütung der Geschäftsführung unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

WEITERE DATEN

Heilbronn, im September 2011

 

Multibau Management GmbH, vertreten durch deren Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 07.09.2011

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